借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師:剛轉(zhuǎn)行到一家小單位做會(huì)計(jì),原沒有財(cái)務(wù)。剛用的暢捷通T1進(jìn)銷存軟件,還沒有期初數(shù)給我。8.1號(hào)上班了,那個(gè)小老板叫我用表格統(tǒng)計(jì)了8.11號(hào)前幾個(gè)月的數(shù)據(jù),但是他不核對(duì)好,不給我答復(fù)。大老板的老婆是工廠的會(huì)計(jì),8.9號(hào)星期天叫我如果不給期初數(shù),就先以平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)錄入庫(kù),再調(diào)拔酒店倉(cāng)庫(kù),再?gòu)木频陚}(cāng)庫(kù)發(fā)出,余額為0。 可是這么久了,還這樣錄,等于一個(gè)銷售數(shù)據(jù)錄兩次,而且看不到酒店倉(cāng)庫(kù)余額數(shù),有什么意思?我已經(jīng)錄完了平臺(tái)上的到8.11號(hào)的銷售數(shù)據(jù)。我要不要請(qǐng)示一下大老板娘,又怕她說(shuō)小老板,等下小老板又對(duì)我印象不好。我這邊主要是小老板負(fù)責(zé),好難為情。發(fā)了兩次信息給小老板,不回我,不知啥意思?我該怎么辦?好糾結(jié)這個(gè)問題。請(qǐng)老師給我指點(diǎn)迷津,新手入行,與老板打交道真難。謝謝!
老師早上好!我們公司有一個(gè)項(xiàng)目(該項(xiàng)目是和甲方(土地是甲方原來(lái)使用的,因項(xiàng)目需要,現(xiàn)由甲方負(fù)責(zé)辦理土地審批由這個(gè)項(xiàng)目使用,我們出資金并進(jìn)行成本核算)合作經(jīng)營(yíng)的,那我公司對(duì)甲方審批下來(lái)的土地需要作帳務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)我公司又單獨(dú)與第三方又簽了合作協(xié)議,收到第三方轉(zhuǎn)入的合作款又如何出帳呢?老師,我對(duì)這些問題有點(diǎn)朦,不知道如何下手,還請(qǐng)老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
請(qǐng)問老師,汽修廠對(duì)于汽車保養(yǎng)進(jìn)行了贈(zèng)送免單,如何做分錄,謝謝
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn),這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本,9萬(wàn)塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。老師如果按照下面的分錄來(lái)做賬,就體現(xiàn)不出來(lái)穩(wěn)崗補(bǔ)貼這部分用來(lái)抵減社保費(fèi),請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí) 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:營(yíng)業(yè)外收入-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 2. 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 銷售費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3. 交社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保部分 貸:銀行存款-商行
進(jìn)一批空調(diào),發(fā)票到了貨未到,應(yīng)該怎么做賬?同時(shí)把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學(xué)印花稅,其中有一個(gè)技術(shù)合同稅目。這個(gè)是不是對(duì)應(yīng)合同技術(shù)服務(wù)費(fèi),技術(shù)開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機(jī)構(gòu)如何變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個(gè)月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個(gè)辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經(jīng)付清 。這個(gè)分錄怎么寫?
老師繳費(fèi)通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費(fèi)通知單只有繳費(fèi)證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計(jì)折舊36個(gè)月可以么,我已經(jīng)折舊23個(gè)月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問可以免增值稅嗎