同學(xué)你好,這種方法最好是用無票收入開一張紅字的沖掉。
你好,開普票選錯稅率1%按5%開票,跨月了,申報上月的數(shù)據(jù)是不是還按錯誤的匯總信息申報
老師,要是我們有張發(fā)票稅率原來應(yīng)該是13個點(diǎn)的發(fā)票結(jié)果錯開成3個點(diǎn)了,又跨月了,那我現(xiàn)在報稅該怎么報?這個月是按3個點(diǎn)的開票金額來報稅還是按13個點(diǎn)來報稅?
上月出口免抵退發(fā)票稅率開錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的增值稅,本月未申報還未出口退稅,該怎么處理?
老師,上個月出口發(fā)票稅率0錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現(xiàn)13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
上個月開具出口發(fā)票開成13%稅率的了,這個月報增值稅應(yīng)該按免稅申報還是按錯誤的申報?如果按開錯的申報的話不是就要交稅了嗎?
老師,企業(yè)注銷法人掛賬其他應(yīng)收款100多萬,賬上有實(shí)收資本
上個月紅沖往年發(fā)票開了紅字確認(rèn)單,忘了開具紅字發(fā)票,這個月直接補(bǔ)開出來還對嗎
愛企查上我查了想要入職的某公司,發(fā)現(xiàn)填的認(rèn)繳金額只有70萬,但實(shí)繳金額卻有1億,這公司正規(guī)嗎?
老師,因?yàn)槲覀児居袀€合同沒有進(jìn)行么,稅務(wù)局那邊讓我們作廢經(jīng)外證,但是我們換了總包單位,那這個經(jīng)外證還需要作廢么?
2024年11月份購進(jìn)庫存商品已經(jīng)勾選認(rèn)證,發(fā)票未入賬,導(dǎo)致增值稅余額不對,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算清繳,這種情況這幾張發(fā)票怎樣入賬
老師我從10月份開始做賬,銀行9月末余額,用待處理財產(chǎn)損益可以嗎 這個科目放到哪個一級科目下面 謝謝
新開公司,要申請營業(yè)執(zhí)照,如何申請?聽說可以在網(wǎng)上申請了
公司租房開公司的鋪面做辦公室,2025年1月到6月免租金,這個免租期對于房開公司來說要交什么稅金呢,我公司要交稅金嗎
老師:房屋買賣的契稅計(jì)入什么科目?
上傳的財務(wù)報表在哪里更正申報?
申報前把這種情況給稅務(wù)溝通一下。 如果說不通,那只有下個月紅沖了。