你好,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

28、 假設(shè)無納稅調(diào)整事項(xiàng),計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月的所得稅費(fèi)用。(假設(shè)所得稅率25%)
計(jì)算本期所得稅費(fèi)用并編制所得稅費(fèi)用核算和所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄,假設(shè)無納稅調(diào)整事項(xiàng),所得稅稅率為25%
計(jì)算本期所得稅費(fèi)用并編制所得稅費(fèi)用核算和所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄,假設(shè)無納稅調(diào)整事項(xiàng),所得稅稅率為25%。做分錄
按25%的稅率計(jì)算,并結(jié)轉(zhuǎn)本月所得稅費(fèi)用。(假定無納稅調(diào)整事項(xiàng))做一下會(huì)計(jì)分錄。
計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年所得稅費(fèi)用,企業(yè)適用的所得稅率為25%,本年沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購(gòu)買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?

