你好 借:庫存商品 貸:銀行存款 現(xiàn)在開出去是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同事 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師,我購買了產(chǎn)成品,開了發(fā)票,然后我把這個(gè)買來的庫存商品 又賣出去了。一樣的價(jià)格賣出去了,我開了發(fā)票,怎么做賬呢?我開了發(fā)票給別家單位
你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開錯(cuò)了,本來沒有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對嗎?應(yīng)該怎么做?
你好,老師……請問下,我公司有成品油和其他商品銷售,客服同時(shí)購買成品油和其他商品,公司有給優(yōu)惠,開票時(shí),成品油賣價(jià)低于了進(jìn)價(jià)未開折扣發(fā)票,直接開的低于進(jìn)價(jià)的價(jià)格,但是其他商品都是賣價(jià)大于進(jìn)價(jià),這樣可以嗎?
老師,我們公司是成品油批發(fā)零售,我們購進(jìn)了65.976噸柴油,開票也是這個(gè)金額,然后入我們庫時(shí)稱重是65.79噸,我們該怎么做賬
公司是銷售成品油的,這個(gè)月購進(jìn)了潤滑油,然后按同樣的價(jià)格又把發(fā)票開了出去,怎么做賬
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財(cái)管的3此??迹@個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
沒有稅嗎?
你沒有說你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人啊
一般納稅人
借:庫存商品 增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在開出去是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 同事 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
那我們公司這個(gè)月開進(jìn)來了谷物,還有飲料,水果,純牛奶酒,茶的發(fā)票,怎么入賬
你好,其他問題需要重新提問的,會計(jì)學(xué)堂是要求“一題一問”的