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老師好,21年底收到幾張發(fā)票對方說稅收編碼錯了,說發(fā)票要重新開,有兩張我上個月已經(jīng)抵扣了,怎么處理呢?

2022-11-21 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-21 12:02

同學你好 那就紅沖發(fā)票然后重新開哦

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快賬用戶6796 追問 2022-11-21 12:03

是對方開錯了,對方要重新開,可是我抵扣過了,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-11-21 12:09

同學你好 你申請紅字發(fā)票信息表

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快賬用戶6796 追問 2022-11-21 12:11

對方重新開發(fā)票,我的賬怎么做?發(fā)票是21年12月份開的,早就入賬了

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齊紅老師 解答 2022-11-21 12:21

同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票

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快賬用戶6796 追問 2022-11-21 12:30

之前抵扣的增值稅賬不用處理吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-21 12:33

同學你好 對的 不用處理的 你現(xiàn)在做原分錄負數(shù)紅沖再按照藍字發(fā)票來做

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同學你好 那就紅沖發(fā)票然后重新開哦
2022-11-21
您好同學那你需要給他開紅字信息表,開了紅字信息表,把這個表發(fā)給他,然后讓他開紅字發(fā)票,你再根據(jù)這個紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-13
同學,你好 你可以做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-22
您好,10月份收到的發(fā)票您是怎么做賬的?
2021-01-08
那么你們原分錄紅沖就行
2024-12-26
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