同學(xué)你好 那就紅沖發(fā)票然后重新開(kāi)哦

老師,請(qǐng)問(wèn)我們有幾張咨詢(xún)發(fā)票是9月份的已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)11月給我們作廢了重新開(kāi),我怎么處理科目呢
我們收到的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,上個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證,這個(gè)月對(duì)方說(shuō)開(kāi)票錯(cuò)誤,我們需要怎么處理?
老師好,21年底收到幾張發(fā)票對(duì)方說(shuō)稅收編碼錯(cuò)了,說(shuō)發(fā)票要重新開(kāi),有兩張我上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,怎么處理呢?
老師好,對(duì)方公司開(kāi)的21年的發(fā)票因?yàn)槎愂站幋a錯(cuò)誤重新開(kāi)了,我已經(jīng)抵扣,我開(kāi)給對(duì)方開(kāi)具紅字信息表,對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票,我收到發(fā)票先負(fù)數(shù)做原來(lái)分錄,再重新做正數(shù),已經(jīng)抵扣過(guò)的增值稅怎么處理?怎么做賬?
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶(hù)查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話(huà)大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶(hù)的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷(xiāo)售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)


是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方要重新開(kāi),可是我抵扣過(guò)了,怎么處理?
同學(xué)你好 你申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票,我的賬怎么做?發(fā)票是21年12月份開(kāi)的,早就入賬了
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票
之前抵扣的增值稅賬不用處理吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 不用處理的 你現(xiàn)在做原分錄負(fù)數(shù)紅沖再按照藍(lán)字發(fā)票來(lái)做