同學你好 那就紅沖發(fā)票然后重新開哦
老師,請問我們有幾張咨詢發(fā)票是9月份的已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對方說開錯11月給我們作廢了重新開,我怎么處理科目呢
我們收到的一張進項稅發(fā)票,上個月已經(jīng)抵扣認證,這個月對方說開票錯誤,我們需要怎么處理?
老師好,21年底收到幾張發(fā)票對方說稅收編碼錯了,說發(fā)票要重新開,有兩張我上個月已經(jīng)抵扣了,怎么處理呢?
老師好,對方公司開的21年的發(fā)票因為稅收編碼錯誤重新開了,我已經(jīng)抵扣,我開給對方開具紅字信息表,對方重新開發(fā)票,我收到發(fā)票先負數(shù)做原來分錄,再重新做正數(shù),已經(jīng)抵扣過的增值稅怎么處理?怎么做賬?
工會賬戶收到返還的百分之六十怎么做分錄呢?支出的分錄?麻煩指導一下
剛剛開設工會銀行賬戶,剛申報繳納一個季度的工會經(jīng)費兩千多元,想問一下,工會賬戶只能用工會返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個配件再去安裝 買入的時候開的是汽車配件相關的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關的 這樣還能抵稅嗎
老師,生產(chǎn)企業(yè)電費發(fā)票未到,是不是也要暫估進直銷費用,先攤銷,比如4月份有電費,但是7月才收到發(fā)票
對方賣給我們整機,然后現(xiàn)在給我們發(fā)木架的配件,然后對方和我們都是科技公司,開票范圍一樣,對方不能開票?
老師,我們是家庭農(nóng)場,給一個公司種植水稻幫他們治理改善鹽堿地,收入歸我們,所有費用,支出都是我們農(nóng)場自己承擔,對方給我們服務費,讓我們給他們開農(nóng)機服務發(fā)票,那我們農(nóng)場給他們開免稅的發(fā)票可以嗎,符合免稅標準嗎
季度免稅收入計入其他收益,在報財務報表的利潤表時沒有其他收益這一欄,填哪里合適呢
建筑公司連續(xù)累計開具發(fā)票銷售額達到九百萬,前面幾個月累計開具發(fā)票四百萬,到這個月達到九百萬,并且都是針對同一個納稅人,那么前面幾個月按小規(guī)模納稅人稅率繳納稅款嗎還是前面幾個月也要按照一般納稅人稅率繳納稅款
老師,在計算應納稅所得額時,為什么利潤總額要減去投資收益和公允價值變動的金額
裝修費用,發(fā)票備注必須要要寫房子的地址嗎?
是對方開錯了,對方要重新開,可是我抵扣過了,怎么處理?
同學你好 你申請紅字發(fā)票信息表
對方重新開發(fā)票,我的賬怎么做?發(fā)票是21年12月份開的,早就入賬了
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票
之前抵扣的增值稅賬不用處理吧?
同學你好 對的 不用處理的 你現(xiàn)在做原分錄負數(shù)紅沖再按照藍字發(fā)票來做