你好,開兩張發(fā)票的 分別開104500/2

我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬(wàn)以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬(wàn)的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)提額,選了一百萬(wàn)以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬(wàn)元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過500萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
目的:練習(xí)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅稅額的計(jì)算2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)物進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,注明價(jià)款共計(jì)12000元2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票收取含稅收入共計(jì)5150元(3)銷售貨物一批給某增值稅一般納稅人,委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價(jià)為30000元,增值稅為900元。4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元(5)初次繳納當(dāng)年稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)1500元,取得技術(shù)維護(hù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票3.要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算當(dāng)月該商業(yè)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額
1.目的:練習(xí)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅稅額的計(jì)算。2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,注明價(jià)款共計(jì)12000元。(2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票,收取含稅收入共計(jì)5150元(3)銷售貨物一批給某増值稅一般納稅人,委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價(jià)為30000元,增值稅為900元。(4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元。(5)初次繳納當(dāng)年稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)1500元,取得技術(shù)維護(hù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票3.要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算當(dāng)月該商業(yè)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設(shè)2021年4月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票15萬(wàn)元,普通發(fā)票9萬(wàn)元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票4萬(wàn)元,6月開票普票7萬(wàn)元,2季度沒有末開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()老師還是這題,追問問不了,我計(jì)算的是15+4/1.01*0.01,原因是小規(guī)模專?普沒超過45萬(wàn),所以我沒算普票的9+7,老師是我理解的哪不對(duì)嗎?
我想問一下小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票,關(guān)于信息技術(shù)服務(wù),數(shù)據(jù)項(xiàng)目維護(hù)的金額是104500元,但是開票系統(tǒng)提示超過了限額99999.99元,請(qǐng)問應(yīng)該怎么開具發(fā)票?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫(kù)存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤(rùn)增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?

