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13、甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱(chēng)“甲企業(yè)”)為增值稅一般納稅人,2020年2月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款110萬(wàn)元、增值稅稅款14.3萬(wàn)元,委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工成高檔香水,支付不含稅加工費(fèi)30萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,乙企業(yè)同類(lèi)高檔香水的不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為156萬(wàn)元,當(dāng)月加工完畢,甲企業(yè)收回全部高檔香水,乙企業(yè)按規(guī)定代收代繳了消費(fèi)稅。甲企業(yè)將收回高檔香水的80%用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品,剩余20%全部對(duì)外銷(xiāo)售,取得價(jià)稅合計(jì)金額37.12萬(wàn)元。甲企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售其他高檔化妝品,取得不含稅銷(xiāo)售額300萬(wàn)元。 已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則下列關(guān)于以上業(yè)務(wù)稅務(wù)處理的表述中,甲應(yīng)該繳納消費(fèi)稅怎么計(jì)算?
13、甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱(chēng)“甲企業(yè)”)為增值稅一般納稅人,2020年2月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款110萬(wàn)元、增值稅稅款14.3萬(wàn)元,委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工成高檔香水,支付不含稅加工費(fèi)30萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,乙企業(yè)同類(lèi)高檔香水的不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為156萬(wàn)元,當(dāng)月加工完畢,甲企業(yè)收回全部高檔香水,乙企業(yè)按規(guī)定代收代繳了消費(fèi)稅。甲企業(yè)將收回高檔香水的80%用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品,剩余20%全部對(duì)外銷(xiāo)售,取得價(jià)稅合計(jì)金額37.12萬(wàn)元。甲企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售其他高檔化妝品,取得不含稅銷(xiāo)售額300萬(wàn)元。 已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則下列關(guān)于以上業(yè)務(wù)稅務(wù)處理的表述中,甲應(yīng)該繳納消費(fèi)稅怎么計(jì)算?
甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款110萬(wàn)元、增值稅稅款14.3萬(wàn)元,委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工成2噸高檔香水,支付不含稅加工費(fèi)30萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,乙企業(yè)同類(lèi)高檔香水的不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為78萬(wàn)元/噸,當(dāng)月加工完畢,甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)收回全部高檔香水,乙企業(yè)按規(guī)定代收代繳了消費(fèi)稅。甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)將收回高檔香水的80%用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品,剩余20%全部對(duì)外銷(xiāo)售,取得價(jià)稅合計(jì)金額37.44萬(wàn)元。甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售高檔化妝品,取得不含稅銷(xiāo)售額300萬(wàn)元。已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%?;卮鹨韵聠?wèn)題,并寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。(1)乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅為()萬(wàn)元,(2)甲企業(yè)2月份應(yīng)自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元
8.甲企業(yè)委托乙企業(yè)代為加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的高檔化妝品。甲企業(yè)發(fā)出材料成本為300萬(wàn)元,發(fā)生加工費(fèi)40萬(wàn)元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5.2萬(wàn)元,由乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅為60萬(wàn)元。該化妝品已經(jīng)加工完成,并由甲企業(yè)收回后直接對(duì)外銷(xiāo)售,加工費(fèi)尚未支付。甲企業(yè)采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算。不考慮其他因素,甲企業(yè)收回的高檔化妝品的入賬價(jià)值為()萬(wàn)元。A.300B.340C.400D.405.2
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月外購(gòu)價(jià)值(不含稅金額)120萬(wàn)元的材料委托乙企業(yè)加工高檔香水,支付加工費(fèi)和輔料費(fèi)均取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額分別為35萬(wàn)元和15萬(wàn)元,甲企業(yè)當(dāng)月收回全部加工的高檔香水并銷(xiāo)售50%部分,取得不含增值稅的價(jià)款190萬(wàn)元,下列表述正確的有()。(高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%)A甲企業(yè)不需繳納消費(fèi)稅B乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅30萬(wàn)元C甲企業(yè)繳納消費(fèi)稅13.5萬(wàn)元D甲企業(yè)繳納消費(fèi)稅28.5萬(wàn)元E乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅27.35萬(wàn)元
個(gè)體戶(hù)可以開(kāi)建筑服務(wù)這個(gè)大類(lèi)的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個(gè)月入賬了無(wú)票收入的金額,這個(gè)月又開(kāi)票部分金額,我這個(gè)做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請(qǐng)問(wèn):出口時(shí)所產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對(duì)方開(kāi)含稅點(diǎn)的專(zhuān)票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒(méi)有報(bào)免稅收入增值稅,因?yàn)闆](méi)進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫(xiě)。8月填了,報(bào)八月增值稅時(shí),要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計(jì)算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報(bào)表時(shí)出現(xiàn)提示,這個(gè)怎么填寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司一直沒(méi)有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷(xiāo)嗎?
老師 去年沒(méi)有成本票 今年開(kāi)出來(lái)? 這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營(yíng)怎么沒(méi)有搜索到