借制造費(fèi)用5560, 管理費(fèi)用1600 貸累計(jì)折舊

按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)11000元,其中,生產(chǎn)車(chē)間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)8000元,企業(yè)行政管理部門(mén)使用的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊費(fèi)3000元
(6)計(jì)提折舊,其中生產(chǎn)車(chē)間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊額4500元,行政管理部門(mén)使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊額2260元
按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3200元,其中,生產(chǎn)車(chē)間使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2300元,行政管理部門(mén)使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)900元
12月31日,按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)三萬(wàn)元,其中生產(chǎn)車(chē)間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)兩萬(wàn)元12月31日,按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)三萬(wàn)元,其中生產(chǎn)車(chē)間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)兩萬(wàn)元,企業(yè)行政管理部門(mén)使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)一萬(wàn)元(需要分錄)
12月31日,公司按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額,其中:車(chē)間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)5560元(不包括下述的生產(chǎn)用電子設(shè)備),公司管理部門(mén)使用的設(shè)備應(yīng)提折舊額為1600元
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03
我這邊銷(xiāo)售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開(kāi)票規(guī)格型號(hào)可以直接寫(xiě)黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開(kāi)的專(zhuān)票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷(xiāo)了,錢(qián)已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來(lái),可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢(qián)回來(lái)嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷(xiāo)等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無(wú)票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開(kāi)進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅

