你好? 沒有看到圖的呢?

老師,發(fā)現(xiàn)19年有一張憑證在庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)時多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導致銷售成本多結(jié)轉(zhuǎn),今年我想要調(diào)整的話賬務(wù)和稅務(wù)上具體應該怎樣處理?麻煩詳細列出下,謝謝老師!
老師 麻煩請問一下 我們單位是小規(guī)模納稅人,20年5月份我公司開了一筆8萬多的咨詢費的發(fā)票 然后沒有任何成本 也沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開出去一筆18萬的的咨詢費 依然沒有任何成本 那這次該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本吖?之前5月份開的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本有影響嗎?
老師,公司是19年12月變更為一般納稅人人的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年的賬有錯誤,一筆費用支出做成了成本,而且這個成本還沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是掛賬狀態(tài),請問這種情況,應該調(diào)整以前年度損益還是直接沖賬,做當期損益呀
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導致我應該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做?。恳驗檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)出錯。本身應該結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫存商品沒結(jié)轉(zhuǎn)。掛在賬上。多出一張憑證。如下圖。那現(xiàn)在我該如何調(diào)賬呢
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
第一張圖是結(jié)轉(zhuǎn)錯的憑證。第二張發(fā)票是應該結(jié)轉(zhuǎn)掉的票
你實際是想做暫估庫存商品的分錄,是不是?
還是說你想把前面暫估的,現(xiàn)在收到發(fā)票了,把那個紅沖。
不是的,暫估的分錄完全就是錯的,賬面上從來沒暫估過,就直接結(jié)轉(zhuǎn)了。而且借貸方掛的也不對,發(fā)票更是沒來。當月應該結(jié)轉(zhuǎn)的是進項發(fā)票的金額:57522.
那正確的應該記哪里的
還是這個分錄就不一樣做,
還是這個分錄就不應該做,
還是結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)這個成本,需要補充一下
原結(jié)轉(zhuǎn)分錄不應該做,正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄應該補充
正確的應該記那個科目呢
那就先把原來錯的紅沖,再做正確分錄就可以