你好? 是按期申報的嗎??
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師好,公司用企業(yè)會計準則,業(yè)務(wù)招待費和無票支出做的納稅調(diào)整。我做匯算后,調(diào)整了今年的期初數(shù)據(jù)。可是我看到會計估計變更和差錯更正是不一樣的,前者是未來適用法,后者是調(diào)整期初數(shù)據(jù)。 那我的業(yè)務(wù)招待費和無票支出所做的調(diào)整屬于會計估計還是差錯更正?
老師我去年11月份申報的增值稅,并且當時繳納了增值稅和滯納金,現(xiàn)在我更正申報了11月份的增值稅,更正的是未開票收入移到了十二月份,并且最后有留抵稅額,那繳納的增值稅和滯納金會退回來嗎?
老師,我去大廳做了去年12月份的更正申報,留抵稅額有變化。今年1月份的期初就是我更正后的12月份的期末數(shù)據(jù)才對呢,1月份的上期留抵應(yīng)該系統(tǒng)自動生成的才對呀,怎么我這個改了一個星期了還是原來的錯誤數(shù)據(jù)
老師,2021年的憑證當時做的時候科目不規(guī)范,還有研發(fā)費用比例太高,所以想要追溯調(diào)賬,想著把2021年的憑證反結(jié)帳給更正一下,這樣會導(dǎo)致財務(wù)報表數(shù)據(jù)要更正,我改完賬,再更正所得稅匯算清繳的報表,這樣做稅務(wù)會不會打電話來查,因為我家2021年年度利潤總額是負數(shù),調(diào)完也是負數(shù),不牽扯應(yīng)納稅所得稅的調(diào)整,只是利潤的負數(shù)金額會有變動。我這樣做,可以嗎?稅務(wù)會不會讓解釋
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時候提示開票業(yè)務(wù)不通過 這個情況要在幾點才能好
老師公司缺成本票有什么好點的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計提折舊嗎
老師,月底暫估計入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請問下 8500報關(guān)價+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負率低,要求調(diào)增補稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時還能調(diào)減嗎?
進出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時候是實繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
逾期更正的,第一次更正是98000,查過之后原來發(fā)現(xiàn)之前的數(shù)是對的
原來,按期申報了。那不會產(chǎn)生 原來,按期申報了,那不會產(chǎn)生滯納金。
那我更正了第二次是原來的數(shù)據(jù),也不會產(chǎn)生滯納金是嗎?
你好是不會的不會的?