可以的,但是必須有銷售清單支持
老師請問小規(guī)模納稅人公司銷售農(nóng)資產(chǎn)品蘆薈種子對方單位要求開增值稅專用發(fā)票拿去可以抵扣稅嗎,本身公司銷售農(nóng)資產(chǎn)品有在稅務(wù)機關(guān)登記有免稅的備案,如果對方要求開專票去能否抵扣呢
老師,我確定一個事情,我們公司跟供應(yīng)商合作,這個供應(yīng)商有很多個公司,有小規(guī)模有一般納稅人,然后因為開票問題,選了一個小規(guī)模的公司,但是這個公司的經(jīng)營范圍跟我們這個買的產(chǎn)品有點出入,這個有關(guān)系嗎,這個小規(guī)模的公司經(jīng)營范圍是零售,我們按照道理是批發(fā),這樣開可以嗎
老師您好,我們單位是一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,我們銷售主打產(chǎn)品給對方,合同簽訂的不含稅12萬多,對方不要票,我們是不開票,還是開普通發(fā)票好,還是就開增值稅專用發(fā)票呢?
甲企業(yè)為制造業(yè)企業(yè),是一般納稅人。9月1日采購一批原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅專用發(fā)票上記載可知,買價為100000元,增值稅13000元,此外運雜費1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。2.乙企業(yè)為制造業(yè)企業(yè),是增值稅小規(guī)模納稅人,9月2日,采購一批原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅普通發(fā)票上記載可知,買價為100000元,增值稅3000元,此外運雜費1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。3.丙企業(yè)是一家商業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅人:(1)9月3日采購一批商品用于銷售,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅專用發(fā)票上記載可知,買價為100000元,增值稅13000元,此外運雜費1500元。商品暫沒有收到,開具一張銀行承兌匯票用以到期后支付貨款。該商品的含稅零售價為245000元。(2)上述商品驗收入庫。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,年銷量收入為500萬元(不含稅)。其中,300萬元的購貨單位需要開具增值稅專用發(fā)票,200萬元的購貨單位僅需開具普通發(fā)票。該企業(yè)年度所購原材料金額為銷售收入的30%,適用稅率為13%,且都能取得增值稅專用發(fā)票。產(chǎn)品毛利為30%,產(chǎn)品適用稅率為13%,年應(yīng)繳增值稅約45.5萬元。企業(yè)想通過設(shè)立一家新公司按小規(guī)模納稅人管理,銷售產(chǎn)品給僅需開具普通發(fā)票的單位,這種方式是否可以達到降低增值稅的效果?請通過測算增值稅金額,提供建議。
老師,請問購買的用于集體福利的物品,進項稅不能抵扣對嗎?包括食堂的用具等
老師你好,我單位施工占用村里土地,支付給農(nóng)民或者村合作社的青苗補償款需要農(nóng)民開票嗎?可以用收據(jù)入賬嗎?
老師你好,收到個稅手續(xù)費返還,發(fā)給財務(wù)人員了應(yīng)該怎么做賬
老師,我們兩家公司的注冊資本已經(jīng)全部實繳,現(xiàn)在的問題是,有的貨款直接打到老板賬戶,老板要轉(zhuǎn)入公司,不想一直用借款的形式,老板想要提升注冊資本,就是增資,可以嗎
老師,請問毛利率計算含稅嗎
這題選什么?特別是B選項要選嗎
老師,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,當月暫時沒有進項,銷項先開出去了2000多萬,請問會不會預(yù)警?進項要在20號左右才能開進來。
車間人員的餐費是計入生產(chǎn)成本還是制造費用
貸款提供的財務(wù)報表收入是5400萬,申報表收入是1400萬,銀行要求提供私戶流水4000萬,這個私戶的沒有這么多,還有別的合理解釋不?老師
公司購買二手車,如今又處置出去,如何開票?
但是小規(guī)模開票系統(tǒng)界面沒有銷售清單
我是說自己附紙質(zhì)的清單
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。