你好,同學(xué),這個(gè)你取得多少進(jìn)項(xiàng)票都 可以抵扣
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,這個(gè) 二手車(chē)發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果能抵扣,怎么算,報(bào)表上去哪里填這個(gè)稅,相反的,如果以后我們作為銷(xiāo)售方賣(mài)二手車(chē),用確定銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以算進(jìn)項(xiàng)票能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?如果能的話,要怎么做?
請(qǐng)教個(gè)稅務(wù)問(wèn)題,我們腫瘤藥物享受了3%的簡(jiǎn)易征收(不能抵進(jìn)項(xiàng)稅),相比于13%的稅率(可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),怎么個(gè)思路我可以算出全年享受了多少稅收優(yōu)惠額?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷(xiāo)售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說(shuō)蘋(píng)果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
請(qǐng)問(wèn)如果我購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)是13%,銷(xiāo)售的時(shí)候享受減稅,稅率為9%,這個(gè)怎么算稅?進(jìn)賬可以抵扣嗎?如果能怎么抵扣呢?
老師,去年銷(xiāo)售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)