你好?多的紅沖少的補記就可以?
前年的主營業(yè)務收入金額入賬多了,導致申報整個企業(yè)所得稅的營業(yè)收入都多了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么處理
以前沒有做賬 但是企業(yè)所得稅繳納,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)收入多了或少了,現(xiàn)在要對的上企業(yè)所得稅申報表上的數(shù)字,賬務應該怎么處理
老師,2022四季度財務報表未報送,企業(yè)所得稅申報了。但是最后發(fā)現(xiàn)做賬少結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以企業(yè)所得稅申報表營業(yè)成本填錯,該怎么處理
老師,請問一下公司是5月份一般納稅人,現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報表,稅局少報了收入5000,賬上多做了收入5000,但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯誤的收入申報交了企業(yè)所得稅,正常是按修改后的報表申報的,那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務處理啊
老師好,23年12月企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,發(fā)現(xiàn)有成本沒計入,重新反結(jié)賬了,計算出企業(yè)所得稅比之前繳納的少了,電子稅務局是按新的利潤表更正申報了,多交的企業(yè)所得稅怎么處理
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
但是具體不知道哪里多了或少了
可以掛在哪里嗎
你好 這個要先核對收入 情況找到原因才調(diào)整的? 可以按開票情況統(tǒng)計一下 或者 可以按合同統(tǒng)計一下?