你好,沒有?個體戶小規(guī)模小微企業(yè)減半征收。

老師,一般納稅人印花稅和附加稅是不是都不能減半征收了
老師請問,一般納稅人附加稅印花稅減半嗎
老師,一般耐稅人附加稅,印花稅有減半政策嗎
老師:請問一般納稅人建筑企業(yè),開票120萬,今年的附加稅、水利基金、印花稅還有減半政策嗎?
老師請問 一般納稅人 印花稅不減半嗎
老師。個體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請問公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報銷,拿來3萬的餐費無明細小票,2萬住宿,發(fā)票開具方是個酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠且毫無關(guān)系,他們倆只說是招待餐費宿費,拒不說明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說業(yè)務(wù)機密,而且款項已有法人現(xiàn)金結(jié)算過了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒有確實證據(jù),也無法拒簽字,想問老師,他們報銷寫的招待餐費,宿費,這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來款:借銀行存款20000/貸往來款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒有多余的利息,可這個是貸方為何會有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫滿意度調(diào)查,在哪里填寫?
老師用的臨時工,對方單位給開的的生活服務(wù)*勞務(wù)費這種可以用嗎
500萬利潤轉(zhuǎn)增資本,資本金是股東投入公司的錢,稅務(wù)局是否可以認(rèn)定你已經(jīng)把利潤分配給股東,然后又投入到規(guī)定
老師,有什么方法可以編制現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表快的方法嗎
未分配利潤3344027.39元,A股東60%,B股東40%,分紅并繳納個稅,怎么做分錄
預(yù)付給其他公司購買固定資產(chǎn),后期其他公司又將預(yù)付款退回我公司,我公司收到退回的預(yù)付款在現(xiàn)金流量表屬于哪一個項目?
你好老師,我要請問一下像我們廠里這個包裝物到財務(wù)掛賬,我們還需要開一張收據(jù)付到憑證下面嗎?
一般納稅人 我們開一張20萬的材料款 專票回來 可以抵扣13% 的增值稅 剩下的17萬多做成本 可以低企業(yè)所得稅 是這樣理解嗎老師
是的,這樣理解是對的。
好的 感謝老師
不客氣的,祝您工作愉。不客氣的,祝您工作愉快。
老師 附加稅是銷項-進項后的增值稅*0.12 還是銷項的0.12
印花稅呢 收入的萬分之三 這里的收入是指有票+無票嗎 是含稅金額還是不含稅金額
你好 1是的,2 不包括單位寫的增值稅? ?是合同金額?
附加稅是銷項-進項后的增值稅*0.12 嗎
“不包括單位寫的增值稅 是合同金額 ”單位寫的增值稅是什么意思
是的,這兩個描述都是對的。
印花稅是按含稅額還是不含稅額計算
印花稅是不包括單獨體現(xiàn)的進項。這個已經(jīng)回復(fù)兩次了。這個已經(jīng)回復(fù)兩次了,有疑問嗎?