你好,學(xué)員,稍等一下的

甲公司為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),卷煙生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)A牌卷煙,2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將自有煙絲的25%用于銷售,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額30萬元,剩余用于生產(chǎn)卷煙。(2)甲企業(yè)生產(chǎn)A牌卷煙80箱銷售給丙批發(fā)企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元。甲企業(yè)將2箱卷煙無償贈送客戶。已知:煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,A牌卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅率150元/箱,本月實(shí)際繳納增值稅20萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題。1.計算業(yè)務(wù)(1)該企業(yè)應(yīng)納的消費(fèi)稅;2.計算業(yè)務(wù)(2)該企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅;3.該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實(shí)現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。同時通過其自設(shè)的非獨(dú)立核算的銷售門市部直接零售A牌號卷煙100箱,每箱不含稅售價為16000元。(已知甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費(fèi)稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年1月從乙公司購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款80萬元其中的60%用于生產(chǎn) A 牌卷煙(甲類卷煙)。本月銷售 A 牌卷煙100箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),取得不含稅銷售額1200萬元。甲類卷煙消費(fèi)稅從價稅率為56%,從量稅率為150元/標(biāo)準(zhǔn)箱,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。 問:甲卷煙廠上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。
某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額300萬元。問1.計算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅。2.計算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
資料三甲公司為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),卷煙生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)A牌卷煙,2021年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)甲企業(yè)將自有煙絲的25%用于銷售,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額 30 萬元,剩余用于生產(chǎn)卷煙。 (2)甲企業(yè)生產(chǎn)A牌卷煙80箱銷售給丙批發(fā)企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元。甲企業(yè)將2箱卷煙無償贈送客戶。 已知:煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,A牌卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅率150元/箱,本月實(shí)際繳納增值稅20萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題。 1.計算業(yè)務(wù)(1)該企業(yè)應(yīng)納的消費(fèi)稅: 2.計算業(yè)務(wù)(2)該企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅: 3.該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨(dú)申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費(fèi)計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實(shí)收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨(dú)申報
老師,稅一 消費(fèi)稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣?。?/p>
公司注冊直聘網(wǎng)招聘員工 這個注冊平臺費(fèi)應(yīng)該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
請問老師,我們是保安服務(wù)公司,我們?yōu)橥馀傻狡髽I(yè)的保安租宿舍發(fā)生的租金,水電費(fèi)記什么科目呢?
老師,才開始的酒店可以申請為個體戶嗎?