你好,學(xué)員,稍等一下的
甲公司為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),卷煙生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)A牌卷煙,2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將自有煙絲的25%用于銷售,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額30萬元,剩余用于生產(chǎn)卷煙。(2)甲企業(yè)生產(chǎn)A牌卷煙80箱銷售給丙批發(fā)企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元。甲企業(yè)將2箱卷煙無償贈(zèng)送客戶。已知:煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,A牌卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅率150元/箱,本月實(shí)際繳納增值稅20萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題。1.計(jì)算業(yè)務(wù)(1)該企業(yè)應(yīng)納的消費(fèi)稅;2.計(jì)算業(yè)務(wù)(2)該企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅;3.該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號(hào)卷煙200箱,當(dāng)月全部實(shí)現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號(hào)給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價(jià)為13000元。同時(shí)通過其自設(shè)的非獨(dú)立核算的銷售門市部直接零售A牌號(hào)卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)為16000元。(已知甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費(fèi)稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問題。(1)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年1月從乙公司購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款80萬元其中的60%用于生產(chǎn) A 牌卷煙(甲類卷煙)。本月銷售 A 牌卷煙100箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),取得不含稅銷售額1200萬元。甲類卷煙消費(fèi)稅從價(jià)稅率為56%,從量稅率為150元/標(biāo)準(zhǔn)箱,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。 問:甲卷煙廠上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。
某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額300萬元。問1.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅。2.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
資料三甲公司為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),卷煙生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)A牌卷煙,2021年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)甲企業(yè)將自有煙絲的25%用于銷售,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額 30 萬元,剩余用于生產(chǎn)卷煙。 (2)甲企業(yè)生產(chǎn)A牌卷煙80箱銷售給丙批發(fā)企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元。甲企業(yè)將2箱卷煙無償贈(zèng)送客戶。 已知:煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,A牌卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅率150元/箱,本月實(shí)際繳納增值稅20萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題。 1.計(jì)算業(yè)務(wù)(1)該企業(yè)應(yīng)納的消費(fèi)稅: 2.計(jì)算業(yè)務(wù)(2)該企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅: 3.該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開六個(gè)點(diǎn)票,讓開九個(gè)點(diǎn)票,說差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個(gè)工程隊(duì)。個(gè)人我按照工人名單進(jìn)行了申報(bào),來了工程款后我可以直接打款到三個(gè)隊(duì)長(zhǎng)的賬戶嗎?由隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報(bào)8月增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?