你好,這個(gè)是普通發(fā)票的嗎?如果是的話可以的。
老師你好,我們公司是購(gòu)買方,對(duì)方開錯(cuò)發(fā)票,但是我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票申請(qǐng)單給了對(duì)方,那請(qǐng)問發(fā)票原件還需要給對(duì)方嗎?
請(qǐng)問老師,我2019年開的發(fā)票,然后現(xiàn)在對(duì)方要求把發(fā)票退給我們,現(xiàn)在還可以開紅字發(fā)票嗎,
老師你好,我想問問對(duì)方開給我們專票是1月份的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對(duì)方,我想問原來對(duì)方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
老師你好,請(qǐng)問我們17年的100萬的成本發(fā)票,現(xiàn)在那個(gè)票開錯(cuò)了,發(fā)票有問題,我們現(xiàn)在能把發(fā)票退給對(duì)方嗎
老師,我們2021-2023年付給對(duì)方20萬,對(duì)方截止到2023年一共開給我們17萬的發(fā)票,現(xiàn)在我們能不能不要剩下的3萬發(fā)票,直接讓對(duì)方把這3萬元的款退給我們?
客戶款打多了20000元,現(xiàn)在要求我轉(zhuǎn)回,請(qǐng)問我轉(zhuǎn)回時(shí),銀行備注應(yīng)該怎么寫。
老師,員工在a公司申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)該員工是b公司法人,b公司不給他發(fā)工資,b公司還需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎(工資薪金所得)
老師,物流輔助服務(wù)企業(yè)一般納稅人開6%的發(fā)票和少量運(yùn)費(fèi)服務(wù)9%的稅率的發(fā)票,增值稅稅負(fù)多少
當(dāng)月銀行沒有流水沒有回單還需要打印對(duì)賬單出來裝訂憑證嗎
你好,老師,公司去年是高薪企業(yè),今年1月開始沒有高薪企業(yè)了,那是不是領(lǐng)料時(shí)候不用做研發(fā)費(fèi)用,直接做借:生產(chǎn)成本~材料貸:原材料 完工入庫(kù)借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本~原材料,這樣做可以?還需要加上生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~人工?
殘保金中的在職人數(shù)包含退休返聘人員嗎,人數(shù)計(jì)算是按每月月末人數(shù)相加后除以12嗎,還是月初和月末平均后再相加呢,如返聘人員不計(jì)算在內(nèi),工資總額是否也不包含這些人員的工資
私立幼兒園,收孩子100保險(xiǎn),然后又交保險(xiǎn)公司80應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好,我們是個(gè)體工商戶牙科診所,買了一萬多的醫(yī)療儀器牙科微動(dòng)力系統(tǒng),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好!想咨詢稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題
合同變更,導(dǎo)致已開發(fā)票300萬需要全部紅沖。本月給這個(gè)公司開票170萬,本月總開票金額600萬。我們今天需要至少紅沖170萬,再給新甲方重開。剩余的次月紅沖。請(qǐng)問老師,稅務(wù)方面,稅局會(huì)有預(yù)警嗎,對(duì)我司可能會(huì)產(chǎn)生什么樣的風(fēng)險(xiǎn)。
是普通發(fā)票,那退回去之后,我們需要調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎
對(duì)方還給你重新開嗎?如果重新開的話,不需要的,你自己留一個(gè)復(fù)印件
對(duì)方不再重新開了,可以直接把票退給對(duì)方嗎?然后我們?cè)诮衲曜鲆粋€(gè)當(dāng)時(shí)17年的相反分錄
可以的,可以這么做。
那我需要補(bǔ)交17年的企業(yè)所得稅和繳納滯納金嗎
對(duì)的,是的 主要是你這個(gè)金額太大。即使你不修改匯算清交,你稅務(wù)局很有可能也會(huì)找你們。