你好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在做答
請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝
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請(qǐng)幫忙解答一下,急,謝謝,謝謝
請(qǐng)老師幫忙解答一下謝謝謝謝謝謝
老師請(qǐng)幫忙解答一下,謝謝
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢(xún)嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢(qián)該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷(xiāo)售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
(1)無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=460? 無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅價(jià)值=805 屬于可抵扣暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn) 費(fèi)用化支出直接在本期計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)扣除,不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) (2)其他權(quán)益工具賬面價(jià)值=156? ?計(jì)稅基礎(chǔ)=110? ,屬于暫時(shí)性差異,確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債 借:其他綜合收益? 11.5 貸:遞延所得稅負(fù)債? 11.5 (3)廣告費(fèi)扣除限額=9800*15%=1470 2000-1470=530萬(wàn)元? 應(yīng)確認(rèn)為可抵扣暫時(shí)性差異 借:遞延所得稅資產(chǎn)? 132.5 貸:所得稅費(fèi)用? 132.5