對的是的,是這么做的,可以
固定資產退貨,2019年8月購4處固定資產,已經計提折舊,現商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產清理,累計折舊,貸,固定資產清理。2、退貨紅票,沖上次應付賬款行嗎?借,其他應付款,營業(yè)外支出,貸固定資產清理,3、固定資產清理借方,貸方差額轉出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
固定資產退貨,2019年8月購4處固定資產,已經計提折舊,現商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產清理,累計折舊,貸,固定資產清理。2、退貨紅票,沖上次應付賬款行嗎?借,其他應付款,營業(yè)外支出,貸固定資產清理,3、固定資產清理借方,貸方差額轉出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
請問固定資產退貨,2019年8月購4處固定資產,已經計提折舊,現商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產清理,累計折舊,貸,固定資產清理。2、退貨紅票,沖上次應付賬款行嗎?借,其他應付款,營業(yè)外支出,貸固定資產清理,3、固定資產清理借方,貸方差額轉出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
老師,我們廠之前銷售的產品已開專票,后期發(fā)生退貨,開出的發(fā)票已做出聲明,我們這邊不開紅字發(fā)票,讓對方做進項轉出,現在我該怎么做賬 借:??公司 10 貸:主營業(yè)務收入 9 銷項稅額 1 現在要怎么做賬了
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回,記借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(紅字) 借:應交稅費-進項轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產發(fā)票,記借:固定資產 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款?,F在的問題是退回的固定資產原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調整。
老師 國外客戶委托國內客戶付款 付的是人民幣 這樣可以退稅嗎
老師 我們7月份的工資到了9月份才發(fā) 就是8月沒有發(fā)過工資 那8月的個稅0申報嗎 9月1號發(fā)了7月的工資 等到9月30號發(fā)8月的工資 那9月的個稅金額報9月的兩次工資合計嗎
9月1日起稅務要求全員上社保,之前有那種配合完成項目檢查的編外人員,每月開個5000多元,沒有社保,9月份起怎么給他們發(fā)這個錢比較合理?
甲欠乙29萬元貨款,沒錢支付,用A車抵11萬,B機器抵18萬,A車乙方拿過來當固定資產,B機器等銷售后用售出金額存入公司,怎么入賬
一般納稅人企業(yè)可以開普票么?
申請發(fā)票額度必須要合同嗎
老師,請問有租賃公司的課程嗎?云租寶軟件教程
老師,發(fā)票上能備注現金嗎
老師下午好,請問下,業(yè)務員出差,用自己的車去出差,油費,通行費都是業(yè)務員的車牌號,那最正確的做法是什么可以稅前扣除,麻煩知道的老師回答下感謝
請問遷移稅務過后,銀行第三方協(xié)議扣款這些都需要更新嗎?
涉及到的進項稅額也不能抵扣哈
對的,是的,是這么做的。
剩余的500可以抵扣的。
哦哦好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。