你好,也是貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。

老師,現(xiàn)在不是說捐贈免增值稅嗎,我買進有進項,捐的時候視同銷售,肯定會比進價高些,那么銷項也會高些,不就有稅嗎?那是怎么處理,我有點不明白。實務(wù)分錄怎么寫?
.A公司以“買一贈一”的方式銷售貨物,2018年6月銷售甲商品80件,取得不含增值稅銷售額28萬元,同時贈送乙商品80件乙商品不含稅單價為900元/件,總價值7.2萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅的相關(guān)規(guī)定,該企業(yè)在計算企業(yè)所得稅時應(yīng)確認甲商品的銷售收入為()萬元。 A.28 B.35.2 C.22.27 請問公式是怎樣的? D.16.31 【答案】C 【解析】對于企業(yè)買一贈一等方式組合銷售商品的,其贈品不屬于捐贈,應(yīng)按各項商品的價格比例來分攤確認各項收入,其商品價格應(yīng)以公允價格計算。 甲商品銷售收入=28/(28+7.2)×28=22.27(萬元)
老師您好,請問買一贈一方式銷售產(chǎn)品的完整會計分錄是什么的?還有增值稅和企業(yè)所得稅在處理上有什么不同,謝謝老師
非公益性捐贈支出如何計算增值稅那如果說你捐贈的是商品,就非貨幣性資產(chǎn),你需要視同銷售繳納增值稅,老師那這個的會計分錄需要怎么處理
老師疫情我們捐贈自己銷售的商品,做了視同銷售處理,確認了收入,這個再所得稅當中是不是可以稅前扣除,那在利潤中這筆捐贈款怎么體現(xiàn)在利潤表的成本費用中,怎么做分錄,
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時和美團上報稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請問個問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬,其他應(yīng)付款貸方余額15萬,那請問怎么樣沖一下這個賬呢?
老師好,請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習題主營業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點的專票?。。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實際開的點交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計入什么會計科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進項計算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
銷項稅額是A的1.3,也沒體現(xiàn)B的銷項稅額呀?稅法上不是按照10+2來計算銷項稅額么?
你好 ,是的,稅法按12來計算銷項稅額。還需要做一筆借營業(yè)外支出 0.26 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 0.26