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應(yīng)收賬款有0.01的差額,是因為還沒收到發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么把賬做平?分錄怎么做?

2022-11-12 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-12 20:12

你好,應(yīng)收賬款有0.01的差額,可以這樣處理 借:營業(yè)外支出???0.01,貸:應(yīng)收賬款 0.01

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你好,應(yīng)收賬款有0.01的差額,可以這樣處理 借:營業(yè)外支出???0.01,貸:應(yīng)收賬款 0.01
2022-11-12
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細(xì)余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
同學(xué)你好 這個可以結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-11-17
借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 扣除差額的
2020-12-31
你好,你是一般納稅人的嗎?
2023-01-11
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