你好,車間做錯(cuò),這個(gè)是什么意思呢??
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本是按銷售額的多少結(jié)轉(zhuǎn),有銷售了之后結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師:商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)金額是銷售金額還是入庫(kù)金額?
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)費(fèi)用,是按銷售金額結(jié)轉(zhuǎn)還是購(gòu)買材料或成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師銷售完畢就要結(jié)轉(zhuǎn)成本、這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額按銷售出去的金額來(lái)轉(zhuǎn)嗎?
老師,車間做錯(cuò)是按銷售金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問(wèn)一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說(shuō)小規(guī)模季收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說(shuō)一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問(wèn):服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來(lái)說(shuō),A公司收取的加工費(fèi)可以按來(lái)料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問(wèn),老師,來(lái)料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來(lái)料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說(shuō)的這個(gè)情況,如果符合來(lái)料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬(wàn)可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過(guò)的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
比如,車間切邊把板切壞這個(gè)板的銷售金額是5000,公司只讓員工承擔(dān)100,那分錄是不是,借:其他應(yīng)收100,營(yíng)業(yè)外支出4900,貸:生產(chǎn)成本-半成品5000
你好,是在產(chǎn)品弄壞了,讓員工承擔(dān)100,其他的單位做損失處理的意思??
老師,是的
你好,那就是這樣處理的
就是按銷售金額結(jié)算成本了
你好,是按生產(chǎn)成本的金額 結(jié)轉(zhuǎn)損失,而不是銷售金額。
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。