具體是哪個(gè)不會(huì)算?
老師幫我看看這個(gè)增值稅是多少錢?怎么算出來(lái)的
老師,幫我看一下這個(gè)表的增值稅附加稅是怎么算出來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)增值稅怎么算出來(lái)的?
老師這個(gè)增值稅的怎么算出來(lái)的
您好,財(cái)務(wù)裝訂納稅申報(bào)資料時(shí),每個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表,需要裝訂在里面嗎?
想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于副食品出口退稅 對(duì)這一類產(chǎn)品核查很嚴(yán)嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時(shí)稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個(gè)月了,毫無(wú)進(jìn)展
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)污水費(fèi)椒計(jì)入什么費(fèi)用,是直接跟水費(fèi)計(jì)入在一起嗎
老師您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,我公司進(jìn)口一批貨物,報(bào)關(guān)單價(jià)數(shù)量金額已定,在海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)候海關(guān)把價(jià)格提高了,導(dǎo)致貨物成本提高,與應(yīng)付國(guó)外客戶的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報(bào)表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個(gè)是取得哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購(gòu)款,企業(yè)從公司采購(gòu)蔬菜給政府,收到公司的采購(gòu)發(fā)票并支付給公司采購(gòu)款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應(yīng)納所得額都是450萬(wàn)
公司發(fā)快遞的發(fā)票專票可以抵扣嗎?應(yīng)該是可以的吧和業(yè)務(wù)相關(guān)的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負(fù)怎么計(jì)算?
老師你好,開(kāi)發(fā)票時(shí),有“勞務(wù)服務(wù)”這個(gè)稅目嗎?
三個(gè)方案的都不會(huì)
你這個(gè)是考試哈,老師不能幫你作弊哈。
我這個(gè)不是考試,我這個(gè)是比賽練習(xí)
在做練習(xí),但是答案沒(méi)有過(guò)程
比賽練習(xí)也不能舞弊哈。做人要誠(chéng)實(shí)
不是,我這個(gè)不是正式的哈哈,老師讓我不會(huì)的就問(wèn),或者看答案,但是答案沒(méi)過(guò)程,教我的那個(gè)學(xué)生也不怎么會(huì)
我是頂崗來(lái)的,前任主管走了,我不會(huì)做
那個(gè)老師就是在忽悠你哈,教他們退錢呀
?啥啊,你教我做題就好了,別管老師了,我是大學(xué)生,老師喊我參加比賽,現(xiàn)在在做練習(xí),月底就比賽了,就說(shuō)怎么做就好了
方案1增值稅=395.5*1000/1.13*0.13=45500 方案2增值稅=442.96*1000/1.13*0.13-39240/1.09*0.09=47720 方案3增值稅=432.79*1000/1.13*0.13=49790
方案一為什么用代銷價(jià)格不用后面那個(gè)
你商場(chǎng)對(duì)外銷售是商場(chǎng)交的呀
正確答案是這個(gè),老師你算錯(cuò)了,但是方案三的所得稅我算不出來(lái)
只有銷項(xiàng)的信息,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,只能根據(jù)你給出的數(shù)據(jù)算銷項(xiàng)增值稅
我給的題目里面是有進(jìn)項(xiàng)的,那個(gè)成本去算,就出來(lái)了,我都算出來(lái)了
題目出的不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹Hf(wàn)一取得的直接材料有小規(guī)模,或者普票呢?