可以的,可以這么做的。
公司向別人借款,我做的是:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—某某,對(duì)嗎
我先用公司給個(gè)人打錢,借,其他應(yīng)收款—某某,貸銀行存款,但是他沒過多久又給我打回來了,這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么寫。
老師,你好!我們單位股東借給公司一筆錢,是借銀行存款,貸 其他應(yīng)付款—— 某某 這樣做賬麼
某某公司給我公司打入一筆往來款,后需退還,我公司做憑證:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款—某某公司,可以嗎
老師 企業(yè)承包給第三方公司裝修的辦公室,支付的各項(xiàng)錢款可以做成 借:其他應(yīng)付款-某某公司 貸:銀行存款 不?收到發(fā)票后再做 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款-某某公司
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
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請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900