你好同學(xué),為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品不平呢?可以說(shuō)一下原因。
老師 你好 開(kāi)發(fā)票的銷(xiāo)售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 建筑公司沒(méi)有庫(kù)存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購(gòu)時(shí) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 出口時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 因免稅,進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
@冉老師,你好,假設(shè)庫(kù)存商品的賬面價(jià)值是200萬(wàn),出售這批商品的售價(jià)是100萬(wàn),也就是出售這批商品虧損100萬(wàn),應(yīng)當(dāng)先計(jì)提庫(kù)存商品資產(chǎn)減值再結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不確認(rèn)庫(kù)存商品資產(chǎn)減值直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,下面哪個(gè)分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫(kù)存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 貸:庫(kù)存商品 200
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒(méi)有回來(lái)暫估材料借:庫(kù)存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 材料發(fā)票回來(lái)了,我紅沖了借:庫(kù)存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒(méi)有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸:應(yīng)付賬款5000,銷(xiāo)售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒(méi)有回來(lái)暫估材料借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品材料發(fā)票回來(lái)了,我紅沖了借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款;沒(méi)有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,銷(xiāo)售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
想接手一所學(xué)校的會(huì)計(jì),學(xué)習(xí)實(shí)操,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪一塊
郭老師,殘障金怎么計(jì)算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個(gè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人病了,來(lái)不了了,報(bào)稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個(gè)體戶(hù),由于1月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報(bào)表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對(duì)定期定額,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)具發(fā)票, 我想問(wèn)的是它是廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),他填寫(xiě)增值稅主表申報(bào)的時(shí)候是不是填第2行增值稅專(zhuān)用發(fā)票,下列時(shí)候是填服務(wù)類(lèi),不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊(cè)地是不同的市,開(kāi)發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶(hù)與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢(xún)、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢(xún)95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
商品庫(kù)存,是我的完工成本入庫(kù)的金額
你好,正常咱結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,也就說(shuō)咱轉(zhuǎn)出多少庫(kù)存商品,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是對(duì)應(yīng)的金額,所以不會(huì)有不平的。
成本結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)后的出庫(kù)金額,比如20萬(wàn),但是我賣(mài)出去只收到18萬(wàn),其中2萬(wàn)怎么做
你好,給你個(gè)建議,咱盡量的不要成本兒倒掛,也就是說(shuō)成本不要大于收入,所以先按照18萬(wàn)來(lái)計(jì)算成本,先自己?jiǎn)为?dú)把這個(gè)2萬(wàn)塊錢(qián)記下來(lái),后期收入多的時(shí)候,再同時(shí)把這個(gè)2萬(wàn)塊錢(qián)加進(jìn)去,結(jié)轉(zhuǎn)成本,。
老師不好意思,我弄錯(cuò)了,第一個(gè)銷(xiāo)售的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)該等于我的庫(kù)存商品出庫(kù)
成本高于收入是可以的對(duì)嗎?
你好,成本高于收入的話(huà)容易引發(fā)異常,我建議你不要。嗯,按照18萬(wàn)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。