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老師 別的公司給我們開的發(fā)票我們應(yīng)該付款,收到發(fā)票了未付款記賬應(yīng)該是 記應(yīng)付賬款吧,怎么我看我們賬上記的其他應(yīng)收款貸方啊,那個(gè)最合適啊。

2022-11-11 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-11 17:00

你是收到什么類型的發(fā)票,一般材料、勞務(wù)發(fā)票都是計(jì)入應(yīng)付賬款核算的

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快賬用戶4733 追問 2022-11-11 17:01

收到的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們記的研發(fā)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-11-11 17:01

這個(gè)可以計(jì)入應(yīng)付賬款的

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快賬用戶4733 追問 2022-11-11 17:03

我覺得也是,那都什么情況下可以記其他應(yīng)收款貸方呢 我們欠別人的哪類錢的情況下?

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齊紅老師 解答 2022-11-12 08:47

別人欠你的錢,押金都是計(jì)入其他應(yīng)收款

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你是收到什么類型的發(fā)票,一般材料、勞務(wù)發(fā)票都是計(jì)入應(yīng)付賬款核算的
2022-11-11
借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-11-27
代收代付那發(fā)票不是開你們才對(duì),開你們你們對(duì)應(yīng)需要做成本這個(gè)開出做收入,借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,支出,借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行
2020-11-26
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2020-11-27
借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。
2024-07-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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