1借原材料91 應交稅費應交增值稅進項稅額9 貸銀行存款100

我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報表重新更正申報,多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費附加334.04,地方教育費附加222.7,該怎么做賬務處理
老師,24年工商年報現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報告的費用計入什么科目
供應商發(fā)給我們的貨,因有質量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財稅服務公司,對方給我們開的普票5000元是培訓費,是這個培訓費記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進來,按10月份開始入賬嗎
2借銀行存款111 原材料2 貸主營業(yè)務收入100 應交稅費應交增值稅銷項稅13
3借生產成本90 應交稅費應交增值稅進項稅額1 貸原材料91
4借銀行存款56.5 貸其他應付款56.5
5借銀行存款248.6 貸主營業(yè)務收入220 應交稅費應交增值稅銷項稅28.6
7借銀行存款56500 貸預收賬款50000 應交稅費應交增值稅銷項稅6500
8借應付賬款70000 貸主營業(yè)務收入60000 應交稅費應交增值稅銷項稅7800 其他收益2200 借主營業(yè)務成本50000 貸庫存商品50000
老師還有這題可以解答一下嗎
新問題需要從新提問的