您好!留抵在進項里面,你結平進項后自然就把留抵結轉(zhuǎn)了哦
你好,2020年申報表還有期末留底進賬稅,明年可以繼續(xù)用嗎?年底應交稅費賬務具體怎么處理?
老師好,月末結轉(zhuǎn)增值稅,如果是有留底稅額是根本不用賬務處理?還是把進項稅留底轉(zhuǎn)到 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
郭老師您好,年末需要結平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結平對嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結平時這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進項稅額的余額里嗎?還是留在應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
年底,應交稅費三級科目要結平,但有留底稅額,平時月末有留底是不做賬務處理的,年末怎么處理呢
月底有增值稅留底稅額,需不需要賬務處理? 如果不需要賬務處理,等第二月報稅抵扣的時候,怎么做賬務處理?
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務審計報告收費多少
社會組織年檢,財務審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費用輔助賬怎么做
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎,問了稅務局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
假設年底有應交稅費-應交增值稅(進項稅額)借方余額25000,有應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸方余額22000,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額2000,年末留抵稅額5000,年底應交稅費的三級科目如何結平,怎么做分錄
您好!增值稅明細科目不用全部結平,這個例子里面最后形成留抵3000,做以下分錄即可 借:應交稅費-未交增值稅3000 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3000