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年底,應交稅費三級科目要結平,但有留底稅額,平時月末有留底是不做賬務處理的,年末怎么處理呢

2022-11-10 23:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-10 23:37

您好!留抵在進項里面,你結平進項后自然就把留抵結轉(zhuǎn)了哦

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快賬用戶4984 追問 2022-11-11 07:40

假設年底有應交稅費-應交增值稅(進項稅額)借方余額25000,有應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸方余額22000,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額2000,年末留抵稅額5000,年底應交稅費的三級科目如何結平,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-11 07:42

您好!增值稅明細科目不用全部結平,這個例子里面最后形成留抵3000,做以下分錄即可 借:應交稅費-未交增值稅3000 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3000

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您好!留抵在進項里面,你結平進項后自然就把留抵結轉(zhuǎn)了哦
2022-11-10
銷項和進項分別結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 減免稅款也結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-12-17
這是負債科目不是損益,不需要結轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復這一步。
2023-02-21
您好,明年可以繼續(xù)用。謝謝!
2020-12-31
你好,如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。不用轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-08-09
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