你好;? 付款寫勞務(wù)補(bǔ)助; 這個(gè) 不走應(yīng)付職工薪酬科目的??

1、 劉女士2019年10月23日在一家制衣廠上班做文員,并簽勞動(dòng)合同至今2020年8月31號(hào),日薪,按每月28天3000元,每月獲車間員工工資補(bǔ)助300元,每月28天滿勤后及最高補(bǔ)助伙食180元,每天上班時(shí)間8小時(shí),晚上加班2-3小時(shí),8元每小時(shí),直到現(xiàn)在未買社保。以上情況劉女士覺得不合理,雖然簽了勞動(dòng)合同一式兩份,但合同內(nèi)容自己沒詳細(xì)看,廠里也沒有還給自己一份,覺得合同里的內(nèi)容都是利于廠里的,沒有利于勞動(dòng)者的一面,雖然是日薪,但是做兩個(gè)月才發(fā)一個(gè)月工資,即每月底發(fā)上月的工資,由于工作需要,廠里要求每天晚上都要加班,除星期天不用加班,并強(qiáng)迫簽了8元每小時(shí)的合同,國家法定日不忙就放假,按平時(shí)上班的日薪補(bǔ)助,不放假上班也只按平時(shí)日薪支付,多補(bǔ)法定假日的那天,星期六星期天中跟平時(shí)日薪一樣,沒有過多的補(bǔ)助,做滿3個(gè)月后才可申請買社保,廠里有通知需要買社保就寫申請購買社保單,劉女士沒有申請購買,但廠里也沒有簽自愿放棄購買社保的合同?,F(xiàn)在,劉女士想換個(gè)不用加班的工作,鑒于以上情況,劉女士有些苦惱,是否需要提前向廠里辭職,能不能向有關(guān)勞動(dòng)部門要求廠里給予補(bǔ)償,什么時(shí)候可以要求補(bǔ)償,能補(bǔ)償哪些
老師,我有這么一個(gè)問題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師,我們公司不給員工繳納保險(xiǎn),也沒有和員工簽訂勞動(dòng)合同,但是我們公司確實(shí)有20多名員工每月發(fā)工資,他們是辦公室和銷售人員,這種請款下怎么做會(huì)計(jì)分錄,也是按借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)要把這20名員工的工資情況,都在個(gè)稅軟件工資薪金所得里邊申報(bào)嗎?
老師,有這么一個(gè)情況就是公司員工曠工一個(gè)多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個(gè)月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個(gè)月的個(gè)人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個(gè)人和單位部分社保共2000(個(gè)人600,單位1400),但是他應(yīng)發(fā)工資是800,其他扣款120,社??劭?000,計(jì)提工資的時(shí)候我是按800計(jì)提了,到發(fā)放的時(shí)候我借:應(yīng)付職工薪酬 貸:?,這個(gè)賬務(wù)處理是怎么做呢?還有就是工資表的實(shí)發(fā)金額我是要做負(fù)數(shù)嗎?還是0呢?
老師好!請教一下關(guān)于授權(quán)委托的事(注:就是2021年2月1日當(dāng)天,項(xiàng)目經(jīng)理曾給我說要我出具個(gè)人卡給辦公室人員登記賬號(hào),準(zhǔn)備發(fā)工資,當(dāng)時(shí)我信以為真(注:2020年9月份入職,到2021年2月份都沒發(fā)工資),那曾想是公司與乙方個(gè)人簽訂了一份工程意向協(xié)議書,里面指定將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入我個(gè)人賬戶,對這件事我曾反對個(gè)人卡收款支付,但項(xiàng)目經(jīng)理和法人不聽,我也堅(jiān)持要將款項(xiàng)打退回乙方個(gè)人賬戶,最后項(xiàng)目經(jīng)理沒辦法,讓我將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到另一名員工個(gè)人賬戶,由她去支付過渡費(fèi)等等,當(dāng)時(shí)發(fā)生點(diǎn)不愉快,并沒有出具授權(quán)委托書之類的),現(xiàn)我寫了一份委托書,老師幫看一下是否可行?還需要補(bǔ)充什么嗎?
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn),1900塊錢
請問老師實(shí)務(wù)互換會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個(gè)月已經(jīng)做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個(gè)憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個(gè)征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會(huì)直接計(jì)算嗎
樸老師 來 這個(gè)初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請看看對不對 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個(gè)時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會(huì)做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


走管理費(fèi)是吧
那她需要給我們開票嗎?
你好1. 是的; 管理費(fèi)用; 要開票的? ?
那她要是不肯開怎么辦?
開的是勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,還是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票?
?你好1. 不開; 那你計(jì)入費(fèi)用匯算調(diào)增;? ?勞務(wù)*駐點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)??