你好,學(xué)員,直接按照處置的
固定資產(chǎn)里面有一套房300W 首付100W 按揭200W;做資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的時(shí)候 這個(gè)應(yīng)該如何操作?購置固定資產(chǎn)應(yīng)該是支付多少 我做內(nèi)帳資產(chǎn)負(fù)債表
課件上說,固定資產(chǎn)清理特殊,是貸加借減,但如果是賣虧了,成了借:資產(chǎn)處置損益(凈損失),貸固定資產(chǎn)清理,這兩個(gè)固定資產(chǎn)清理是相反的,都是賣出了固定資產(chǎn),應(yīng)該是都是少了不管虧不虧,但是在固定資產(chǎn)清理科目,為什么一正一反。都是賣出了固定資產(chǎn),應(yīng)該是都是少了不管虧不虧,但是在固定資產(chǎn)清理科目,為什么一正一反。
第一步,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理(殘值金額) 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 第二步,發(fā)生的清理費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 第三步,收回的價(jià)款 借:銀行存款(變賣收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 第四步,結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益 如果是損失時(shí),固定資產(chǎn)清理余額為借方余額 借:營業(yè)外支出
固定資產(chǎn)清理在一個(gè)帳套,固定資產(chǎn)變賣收回的錢在另一個(gè)帳套,如何做損益
事業(yè)單位以前年度購買的固定資產(chǎn)入了費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整到另一個(gè)賬套中入固定資產(chǎn),如何做分錄調(diào)整,賬務(wù)處理
您好~想咨詢下:小額零星支出的匯款用途 一般怎么寫?
B公司掛靠A公司,A公司開出6個(gè)點(diǎn)的專票,收到B公司開的1個(gè)點(diǎn)普票,如何計(jì)算B公司應(yīng)承擔(dān)的A公司稅差
出口視同內(nèi)銷的企業(yè)只報(bào)增值稅申報(bào)表和內(nèi)銷申報(bào)一樣對(duì)嗎??還需要申報(bào)出口頁面的報(bào)表嗎?
老師,A委托B代理出口,出口報(bào)關(guān)是以B的名義報(bào)關(guān)出口對(duì)不,那么 B確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也開給B對(duì)嗎
建筑公司感謝周邊村民對(duì)工程施工的幫助,買了大米,油,發(fā)放村民,應(yīng)如何做分錄
老師,出口許可證上的金額是貨物凈值,不包含報(bào)關(guān)費(fèi)和貨物抵達(dá)港口費(fèi),報(bào)關(guān)金額是FOB 這樣可以嗎?
對(duì)方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人??梢杂脗€(gè)體戶的代開10萬以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤給的制造費(fèi)用去分?jǐn)倖幔磕撬@委外加工費(fèi)是入庫的加工費(fèi)吧。不是領(lǐng)出吧
供應(yīng)商贈(zèng)送一堆配件給我們,我們按正常定價(jià)報(bào)關(guān),但是工廠不開票給我們,這種正常報(bào)關(guān)又沒有進(jìn)項(xiàng)合規(guī)嗎?應(yīng)該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?