你好,代理費(fèi)可以做收入的,剩下的那一部分是代收代付的嗎?
老師,我想問下,我們公司比較小,代理記賬,因為沒有成本發(fā)票,后來老板以公司名義開了許多加油的票,這個可以做成本票吧,怎么入賬呢,借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金?可以這樣嗎,因為我們是會計公司,就是靠銷售打電話出業(yè)績的,用這個加油票作為管理費(fèi)用合適嗎?
老師,我們公司收到一張汽車修理費(fèi)的專用發(fā)票,這筆修理費(fèi)是公司司機(jī)代付了,后我又以報銷款付給了司機(jī)?請問這樣做對嗎?這筆業(yè)務(wù)我要怎么入賬呢?
我們公司和拖鞋品牌合作,生產(chǎn)一款拖鞋,拖鞋由拖鞋公司生產(chǎn),放在我們官網(wǎng)銷售,銷售收入的30%是我們收取的品牌費(fèi),70%要還給拖鞋公司,請問怎么賬務(wù)處理?我們怎么開票給拖鞋公司呢?
請問老師,知識產(chǎn)板代理專利官費(fèi)企業(yè)轉(zhuǎn)入公司賬戶怎么做賬?我們只開具代理費(fèi)發(fā)票可以作為銷售收入。官費(fèi)怎么記賬呢?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,對的,另外一部分金額是代收代付的,怎么做賬?
借銀行存款貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸銀行存款,你需要有代收代付的證明。
老師,代付是從個人賬戶轉(zhuǎn)到專利復(fù)審機(jī)構(gòu)的,代收是從專利公司轉(zhuǎn)到我們代理商公司賬戶的,這怎么操作啊
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款, 收到之后,借銀行存款貸其他應(yīng)收款, 你們再支付給個人,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。