你好,咱增值稅是核定的嗎?如果是的話,它會自動申報,不需要我們申報的,如果不是就需要咱申報的。
老師,我們是個體戶,核定征收,季度開票9萬以下免個人所得稅和增值稅,季度開票45萬免增值稅,繳納個人所得稅,那我們核定征收的個人所得稅稅率一般是多少呀,是累進的還是固定稅率的呀
個體經(jīng)營繳納個人所得稅,稅局定額按季度定額銷售金額在220000之內(nèi)按千分之六繳納個人所得稅,那超過220000的銷售部分按什么稅率報稅?
個體戶核定征收,核定的銷售額是每月23000, 我們這個這個季度有二十多萬 那我還需要自主申報增值稅嗎,還有經(jīng)營所得呢
個體戶核定個人所得稅率千分之六,核定季銷售金額29萬,現(xiàn)在增值稅稅率是免稅,那么每季度需要進行增值稅申報嗎
老師您好 我們是核定征收個體戶,現(xiàn)在按季度申報增值稅,申報銷售額是77萬,這個季度開票6塊錢,還可以享受免征增值稅嗎
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
是的每次申報增值稅它都顯示不需要申報,現(xiàn)在問題來了,稅局每季度給我們核定的銷售金額是29萬,可是我們每季度開的發(fā)票都要超過29萬了,比如上個季度我們開票金額為55萬,我們按照55萬的金額乘以千分之六算的繳納個人所得稅,現(xiàn)在稅局給我們打電話說增值稅納稅依據(jù)和個人所得稅納稅依據(jù)不一致,讓自查,什么意思啊
你好,是不是增值稅加沒有自己,申報呀?因為它是自動申報的,所以按時按29申報的,但是事實上咱們是50。
事實上咱們是55。按照那個55來申報增值稅時。
那我自己申報不了怎么辦?
你好,正常咱可以申報的,你下個季度的時候在試一下,。
那前兩個季度沒申報,還能補申報嗎?
你好,,你只能去大廳補申報。
但是前兩個季度我記得很清楚就是說的意思是已申報無需要再申報這是怎么回事啊?
你好,因為那是自動給你申報。這個你可以在他沒有自動申報之前,你先手動的申報,也可以等著它自動給你。
那下一個季度它再給自動申報了,和個人所得稅申報的計稅依據(jù)又不一樣了該怎么辦,能不能取消自動申報功能?。?
你好同學,到月初一號的時候,你直接申報就行,因為它到八號左右,才會自動申報。
那之前兩個季度自動已經(jīng)申報的增值稅計稅金額和實際金額不一致怎么解決?
你好,咱可以在電子稅務(wù)局里打開以后搜索更正了兩個字兒,看看能不能找到對應(yīng)的增值稅申報表,如果找不到的話,需要帶著營業(yè)執(zhí)照副本兒,身份證,然后呢,去稅務(wù)局大廳更改報表。
核定征收增值稅申報表需要填哪些行?具體是啥?
你好,十一行就可以,嗯,主表的11行打開就能看到小規(guī)模的。填寫收入
比如第三季度是55萬的銷售額,我只需要在第十一行填寫55萬就可以了對嗎?其他都不需要填寫對嗎?
你好同學,理解的非常正確。
那如果是公司的小規(guī)模納稅人增值稅申報表應(yīng)該填第幾行?
你好同學,我說的就是小規(guī)模單位填在11行,。