同學(xué)你好請稍等,這邊為你回復(fù)
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費用的和實際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強制要交納社保費嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進度呀?
借 原材料 300000 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額 39000 貸 應(yīng)付賬款 339000 借 原材料200000+2000=202000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額26000+180=26180 貸 銀行存款 202000+26180=228180 借 材料采購100000+1000=101000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13000+90=13090 貸 銀行存款 101000+13090=114090 借 應(yīng)付賬款 339000 貸 銀行存款 339000 借 原材料 101000 貸 材料采購 101000 宏達(dá)公司材料價格 202000*2 借 原材料 404000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 26180*2=52360 貸 銀行存款 404000+52360=456360 請參考,希望能幫助到你,祝你生活愉快