對(duì)的,是的,屬于勞務(wù)的。

我們公司與勞務(wù)派遣公司簽訂了合同,每月將派遣的員工的工資和管理費(fèi)打給勞務(wù)派遣公司,那么我們還需要為這些人申報(bào)個(gè)稅嗎?是不是勞務(wù)派遣公司報(bào)就可以了?
老師,付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用記入什么科目呀(我們通過勞務(wù)派遣公司找的人,每個(gè)月把勞務(wù)員工工資和派遣服務(wù)費(fèi)打給勞務(wù)公司。這筆錢記入什么科目)
老師,如果公司和勞務(wù)派遣公司簽訂合同,每個(gè)月打給勞務(wù)派遣公司人員工資和服務(wù)費(fèi),那我這邊需要怎么做賬?人員人工做到職工薪酬里嗎?工資發(fā)票需要開成什么發(fā)票?服務(wù)費(fèi)是不是另開?老師,可以給我寫個(gè)分錄嗎?
老師,如果公司和勞務(wù)派遣公司簽訂合同,每個(gè)月打給勞務(wù)派遣公司人員工資和服務(wù)費(fèi),人員工資和服務(wù)費(fèi)是不是都得入到費(fèi)用里?不能入職工薪酬里?
公司有一部分用工是勞務(wù)派遣人員,勞務(wù)派遣公司收取的服務(wù)費(fèi)要進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/人工成本嗎,同時(shí)過不過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


老師,比如人員工資和社保2萬(wàn),服務(wù)費(fèi)1000,怎么做賬務(wù)處理?
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)21000貸銀行存款。
這個(gè)是不是相當(dāng)于不屬于我們的員工,不用給他們申報(bào)個(gè)稅對(duì)嗎?
是的,是這個(gè)意思的。