您好 企業(yè)所得稅申報(bào)表 13欄利潤(rùn)總額欄次應(yīng)該跟利潤(rùn)表利潤(rùn)總額欄次金額一致 都是-24071.21
老師,麻煩問一下關(guān)于核定征收的問題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話,說有一個(gè)疑點(diǎn)核實(shí)的問題,是18年的利潤(rùn)總額不一致。在財(cái)務(wù)年報(bào)表的利潤(rùn)表的數(shù)等于是當(dāng)年的利潤(rùn)。在企業(yè)所得稅里面的所得稅額是核定的當(dāng)年收入*小微企業(yè)的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財(cái)務(wù)年報(bào)利潤(rùn)表數(shù)。 稅管員說利潤(rùn)總額應(yīng)該是一致的。 這個(gè)數(shù)要怎么調(diào)整
老師,早上好!剛到一家公司上班,接到稅務(wù)局電話說監(jiān)控到公司本年用電量大(電費(fèi)約80萬)和銷售收入(約1000萬)不匹配,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售建筑用的沙和砂漿,我查看了本年的申報(bào)表和報(bào)表,發(fā)現(xiàn)第三季度利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額有80多萬,但是申報(bào)表是沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來看賬,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢?
專管員剛打電話說我們2020年申報(bào)表利潤(rùn)總額和上傳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額數(shù)字不符,讓盡快調(diào)整,麻煩問下我應(yīng)該怎么調(diào)呢
老師,2021年的年底的利潤(rùn)表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請(qǐng)問1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤(rùn)表時(shí),需要填寫上年的管理費(fèi)用金額,我是寫2021年季報(bào)利潤(rùn)表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師您好,請(qǐng)問剛才稅管員給我打電話說以前會(huì)計(jì)2022年的利潤(rùn)總額和工商年報(bào)上面的不一致,讓我調(diào)表、寫說明。這個(gè)我剛才查了年報(bào)和利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)是一致的。這個(gè)我該怎么辦呀?蟹蟹
我公司轉(zhuǎn)貨款,給對(duì)方,銀行回單的收款方是個(gè)人姓名怎么分錄
我公司公戶轉(zhuǎn)貨款,給對(duì)方個(gè)人轉(zhuǎn)款,銀行回單收款方是個(gè)人
老師,請(qǐng)問一車一碼,一下機(jī)動(dòng)車檢測(cè)費(fèi)入管理費(fèi)用其他 還是管理費(fèi)用交通費(fèi)?購(gòu)進(jìn)機(jī)動(dòng)車是不是對(duì)方開出銷項(xiàng)發(fā)票。我們才能開發(fā)票出去啊
人工成本利潤(rùn)率怎么算
老師,在一天內(nèi)頻繁開專票后紅沖,最終開的發(fā)票全部又紅沖了,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,企業(yè)實(shí)繳馬上要到期了,我應(yīng)該減資,企業(yè)認(rèn)繳500萬元,自然人股東占股59%.,認(rèn)繳額255萬,已實(shí)繳168萬,法人股占股49%,認(rèn)繳額245萬,已實(shí)繳50萬,現(xiàn)在想減到實(shí)繳額,我應(yīng)該怎么操作,涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
老師,我們車輛維修收到的這個(gè)發(fā)票有問題嗎
小規(guī)模免稅政策,額度及開票類型
老師我們公司能開什么類型發(fā)票,比方建筑服務(wù)這種,是看稅種認(rèn)定信息中的核定的征收品目嗎
老師您好,股東想從公司轉(zhuǎn)錢到個(gè)人卡上,備注寫什么比較合適,后面又需要補(bǔ)什么手續(xù)呢
那申報(bào)表第2欄是不是要填個(gè)3萬呢 這樣是不是申報(bào)表數(shù)字和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字就一致了,還有需要調(diào)整的嗎?
老師 申報(bào)表第2欄是灰色的 改不了呀,應(yīng)該在哪里調(diào)呢
申報(bào)表第2欄是要填個(gè)3萬
可是申報(bào)表弟2欄是灰色的怎么改呢?改不了呀 這個(gè)在哪里改呢
要填附表A102010里面 附表可以打開填寫么
可以 我是不是可以在附表明細(xì)費(fèi)用增加三萬,這樣我是不是還需要有對(duì)應(yīng)的費(fèi)用票據(jù)三萬呢?這個(gè)票據(jù)現(xiàn)在開可以嗎?還是必須要2020年的票據(jù)呢?
若果我在成本那填個(gè)-30000,這樣利潤(rùn)總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表一致了,那 -30000營(yíng)業(yè)成本代表什么意思呢?
可以是2021年填匯算清繳前的發(fā)票 您成本30000沒有發(fā)票?
現(xiàn)在是相當(dāng)于要把申報(bào)表利潤(rùn)調(diào)高 我該怎么解釋這個(gè)邏輯關(guān)系呢 說是因?yàn)闆]票 吧成本調(diào)高3萬嗎
老師,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào),麻煩幫助一下我,我在哪里付費(fèi)給您呢
是不是成本3萬沒有發(fā)票 不會(huì)取得發(fā)票了
是的 您看他財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)原表里面成本是-30000,這個(gè)我不知道他為什么是負(fù)30000,成本怎么會(huì)是負(fù)的,我應(yīng)該怎么調(diào)呢
我第一次發(fā)您的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表 是之前他們上傳到電子稅務(wù)的原表 我沒改動(dòng) 那個(gè)成本是負(fù)的 我不知道要怎么調(diào)
-30000是沖銷了營(yíng)業(yè)成本 所以是負(fù)數(shù) 這個(gè)不需要發(fā)票的 是增加利潤(rùn)的? 附表A102010里面 填對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)
您看一下 是不是這樣就調(diào)好了 我點(diǎn)申報(bào)就可以了 是嗎?
A105000納稅調(diào)整增加額 30000是增加的什么?
我看報(bào)表的項(xiàng)目那個(gè)3萬是填在其他那欄里 我也不是很清楚是啥 這個(gè)我剛那樣調(diào)整的可以不呢
利潤(rùn)總額調(diào)整后正確的了?
其他數(shù)據(jù),邏輯關(guān)系有沒有不符的了,就這樣提交申報(bào)可以嗎
就是跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)對(duì)應(yīng)欄次一致就好了 后面的納稅調(diào)整 是根據(jù)附表填寫 系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的?就這樣提交申報(bào)可以