你好;? 你們商品成本 考慮 把你們外購(gòu)成本 %2B運(yùn)費(fèi) 和挑選費(fèi) 合計(jì)來(lái)計(jì)入庫(kù)存商品去 ;? 返利這部分是什么情況發(fā)生的??
2x17年9月15日,甲公司向乙公司銷售商品2000件,單位售價(jià)300元,單位生產(chǎn)成本200元。甲公司公司發(fā)出商品并開出增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上列明的增值稅銷項(xiàng)稅額為78000元,貨款已如數(shù)收存銀行,該批商品的控制權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)移給了D公司。根據(jù)合同約定,甲公司給乙公司提供了6個(gè)月的試銷期,在2×18年3月15日之前,乙公司有權(quán)將未售出的商品退回,甲公司根據(jù)實(shí)際退貨數(shù)量,給乙公司開具紅字的增值稅專用發(fā)票并退還相應(yīng)的貨款。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),甲公司在發(fā)出商品時(shí)估計(jì)該批商品的退貨率為10%(即退回200件商品)。
2019年9月15日,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司向D公司銷售商品200件,單位售價(jià)500元,單位生產(chǎn)成本400元。華聯(lián)公司發(fā)出商品并開出增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上列明的增值稅銷項(xiàng)稅額為13000元,貨款已如數(shù)收存銀行,該批商品的控制權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)移給了D公司。根據(jù)合同約定,華聯(lián)公司給D公司提供了6個(gè)月的試銷期,在2020年3月15日之前,D公司有權(quán)將未售出的商品退回華聯(lián)公司,華聯(lián)公司根據(jù)實(shí)際退貨數(shù)量,給D公司開具紅字的增值稅專用發(fā)票并退還相應(yīng)的貨款。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),華聯(lián)公司在發(fā)出商品時(shí)估計(jì)該批商品的退貨率為10%(即退回20件商品),要求編制如下會(huì)計(jì)分錄:1.2019年9月15日銷售商品(10分);2.2020年3月15日,退貨期屆滿,假定D公司沒(méi)有退貨(10分);3.2020年3月15日,退貨期屆滿,假定D公司實(shí)際退回20件商品。(20分)
老師,你好商貿(mào)公司做賬,存在我們銷售的時(shí)候搭贈(zèng)了產(chǎn)品,后期廠家會(huì)補(bǔ)貼回來(lái),還有我們付出去的陳列費(fèi)用廠家也會(huì)返回來(lái),還有達(dá)到任務(wù)也有返利,有時(shí)候是沖減進(jìn)貨款有時(shí)候是返產(chǎn)品。他不是每個(gè)月每個(gè)月的返他可能三個(gè)月才會(huì)返回來(lái),這個(gè)賬我要怎么做?
銷售商品的商貿(mào)公司,進(jìn)貨時(shí)給廠家打款有搭贈(zèng)的商品(如十件贈(zèng)一件),有給的返利,還有前面花出去回來(lái)的費(fèi)用,商品成本該怎么算才能準(zhǔn)確?
2019年10月,食品批發(fā)公司委托中興商業(yè)公司銷售A商品2000件,協(xié)議價(jià)為85元/件,該商品成本為67元/件,增值稅稅率為13%。食品批發(fā)公司收到中興商業(yè)公司開具的代銷清單時(shí)開出增值稅專用發(fā)票。發(fā)票上注明售價(jià)170000元,增值稅22100元。如果A商品沒(méi)有賣出去,中興商業(yè)公司可以將其退回給食品批發(fā)公司。做出以下會(huì)計(jì)分錄。(1)食品批發(fā)公司將A商品交付中心商業(yè)公司時(shí)(2)食品批發(fā)公司收到中心商業(yè)公司的代銷清單時(shí)(3)收到中興商業(yè)公司會(huì)來(lái)的貨款時(shí)
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
返利就是一個(gè)月進(jìn)貨量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)給返的
你好; 那你們就考慮沖掉即可 ;? 你這個(gè)可考慮分?jǐn)偝杀咎幚? ; 分?jǐn)偟? ? 把這部分返利的返利的貨物來(lái)分?jǐn)偧纯? ?
比如上個(gè)月我做活動(dòng)贈(zèng)出了500元商品,給廠家次月打款的時(shí)候這500給我們補(bǔ)貨了,這一部分該怎么算?
?你好;? 贈(zèng)送了500元商品; 這個(gè)實(shí)際是廠家來(lái)承擔(dān)這個(gè)500的 ; 所以你們是扣除了這個(gè)500元在支付的嗎? ?
對(duì),付款的時(shí)候直接扣減了
?你好; 那你就做 借庫(kù)存商品 ;進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款;? ? ?借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款? ; 營(yíng)業(yè)外收入500? ? ??