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老師我企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損有3萬(wàn),今年虧損5萬(wàn),今天沒(méi)有取得發(fā)票的支出有20萬(wàn),那我這個(gè)支出的20萬(wàn)要上企業(yè)所得稅嗎?

2022-11-08 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-08 11:09

關(guān)鍵是你現(xiàn)在的利潤(rùn)總額是多少?

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快賬用戶4186 追問(wèn) 2022-11-08 11:12

利潤(rùn)總額-52010

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齊紅老師 解答 2022-11-08 11:16

是的,20萬(wàn)要做納稅調(diào)增的

頭像
快賬用戶4186 追問(wèn) 2022-11-08 11:17

調(diào)增后就變成正數(shù),就要上所得稅了?

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齊紅老師 解答 2022-11-08 11:19

先彌補(bǔ)虧損,然后再交

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關(guān)鍵是你現(xiàn)在的利潤(rùn)總額是多少?
2022-11-08
是的,就是那樣計(jì)算的,先彌補(bǔ)虧損
2023-09-27
你好; 不用計(jì)提了。 你都還虧損就不用繳納所得稅的??
2022-01-13
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-03-19
你好,你第一季度申報(bào)時(shí)沒(méi)有做匯算清繳
2021-07-13
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