關(guān)鍵是你現(xiàn)在的利潤(rùn)總額是多少?
老師,為什么我今年第一季度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬(wàn)多利潤(rùn),第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒(méi)有收入所以無(wú)需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
老師,企業(yè)所得稅,去年虧了20萬(wàn),這季盈利了12萬(wàn)。前兩季虧了9萬(wàn)。那么這季彌補(bǔ)今年的上兩個(gè)季度的9萬(wàn),還是去年的20萬(wàn)?彌補(bǔ)金額可以自己定么?比如說(shuō)我就拿出10萬(wàn)來(lái)彌補(bǔ)。
我們是個(gè)體戶查賬征收,今年年末利潤(rùn)有76萬(wàn),上年度也沒(méi)有可彌補(bǔ)的虧損。那我們交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是不是按照以下情況1:3萬(wàn)×5% 2:60000×10% 3:21萬(wàn)×20% 4:20萬(wàn)×30% 5:26萬(wàn)×35%
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我單位17-19年虧損,20年盈利了180萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損后還虧損60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)20年關(guān)于企業(yè)所得稅的賬咋記呢?需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?我計(jì)提了45萬(wàn)所得稅,今年沒(méi)有交過(guò)所得稅,今年所得稅余額在貸方,我咋修改呢?
老師我企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損有3萬(wàn),今年虧損5萬(wàn),今天沒(méi)有取得發(fā)票的支出有20萬(wàn),那我這個(gè)支出的20萬(wàn)要上企業(yè)所得稅嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車?yán)碣r的錢(qián),沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買(mǎi)軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問(wèn)題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開(kāi)具銷售清單?微信支付,跟采購(gòu)的人溝通過(guò)要向賣方開(kāi)具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶比較多,正規(guī)開(kāi)票還是比較少的,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問(wèn)題二:老板有些不想買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說(shuō)服老板讓他買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢(shì)?對(duì)比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢(shì)?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)題3:超市的庫(kù)存商品較多,做賬建立2級(jí)明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫(xiě)的很詳細(xì),用三四級(jí)科目表示?
利潤(rùn)總額-52010
是的,20萬(wàn)要做納稅調(diào)增的
調(diào)增后就變成正數(shù),就要上所得稅了?
先彌補(bǔ)虧損,然后再交