按技術(shù)合同繳納印花稅的
開(kāi)票內(nèi)容為信息技術(shù)服務(wù)費(fèi) 簽訂的是技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù),印花稅按什么類目繳納呢
推廣服務(wù)費(fèi),信息技術(shù)服務(wù),按什么稅目的印花稅
廣告費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)是按什么稅目交印花稅
發(fā)票開(kāi)具的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)和信息技術(shù)服務(wù)*系統(tǒng)集成服務(wù)。需要繳納印花稅嗎?
起重機(jī)保養(yǎng),發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*起重機(jī)技術(shù)服務(wù)費(fèi),印花稅按什么稅目呢?
她在別的地方買(mǎi)了靈活就業(yè)的社保,拿還能再我公司申報(bào)工資嗎
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?
個(gè)獨(dú)企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,本月盈利聽(tīng)多,可以彌補(bǔ)以前年度虧損5年的,那么彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)來(lái)自前5年匯算清繳里的數(shù)據(jù)嗎?
付款給供應(yīng)商抹零的款記入哪個(gè)科目
各位老師大家好,工資薪金這一塊,個(gè)稅的起征點(diǎn)還是5000元嗎
管理層去旅游如何賬務(wù)處理?有發(fā)票
226÷(1+13%)×13%=26(萬(wàn)元) 為什么要+1 、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年9月采取還本方式銷售一批貨物,取得含稅銷售額226萬(wàn)元,合同約定3年后退購(gòu)貨方67.8萬(wàn)元。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是( )。
我們公司為了一項(xiàng)設(shè)備翻新工程發(fā)生的借款利息計(jì)入哪里的,這個(gè)翻新工程完工后是要出售的
老師,文化事業(yè)建設(shè)稅是啥稅?
老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報(bào)是不是跟國(guó)內(nèi)申報(bào)的一樣,出口也是關(guān)單收入+購(gòu)進(jìn)貨物金額這樣申報(bào)印花稅嗎?
合同里金額包含增值稅 金額 報(bào)的話是按含增值稅還是不含稅金額報(bào)
按含增值稅金額申報(bào)的
那如果合同上明確寫(xiě)不含稅金額 稅額多少 是不是可以按不含稅金額申報(bào)
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????