銷售成本:借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,不影響在產(chǎn)品金額
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
前期別人贈予一批成品,我司只做了借庫存商品貸營業(yè)外收入。后期銷售收入:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。銷售成本:借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。這個會影響公司的在產(chǎn)品金額嗎?
請問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應(yīng)取那個數(shù)呢?
銷售自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品會計分錄: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎?要是要列入免增值稅,作為營業(yè)外收入?
結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本。 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借主營業(yè)務(wù)收入,貸庫存商品。對嗎
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時間計算出主播的提成,計算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費用要不要剔除
增值稅當期更正申報最多幾次
分公司獨立核算企業(yè)所得稅稅率是多少
工會節(jié)日慰問員工發(fā)放的慰問品是否要計個稅?
已知6月和4月的財報,如何填報5月的財報呢
工會組織比賽,發(fā)放的獎品是否計個稅?
老師,我們采購對賬時間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財務(wù)做賬是沒有暫估科目的,所以這周期的入庫就是8月的。那我核算成本進貨入庫周期也是按現(xiàn)在這樣了,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣
老師,我前期的數(shù)電鐵路客票沒有勾選,直接自己計算稅額抵扣的(增值稅申報表填的附表二第10行,這個月發(fā)現(xiàn)也要勾選,該怎么處理
老師個人獨企業(yè)還需要開通稅務(wù)局嗎?
樸老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會計分錄處理
后面公司購入新材料,有做材料入庫的:借原材料,貸銀行存款,領(lǐng)料:借生產(chǎn)成本,貸原材料,銷售收入:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷售成本:借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。成品入庫:借庫存商品貸生產(chǎn)成本。這些都有單據(jù)給到去做分錄??墒琴Y產(chǎn)負債表上的在產(chǎn)品金額較大是什么原因?qū)е履兀?
你的分錄是沒問題的哈。其他的原因就不知道了
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用會影響嗎?,借生產(chǎn)成本貸制造費用。
沒結(jié)轉(zhuǎn)就有影響,銷售的時候少結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
損益類是自動結(jié)轉(zhuǎn),所以銷售成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。然而車間的流水上每天組裝的產(chǎn)品都會做成品入庫,我有些搞不清楚為什么還會有在產(chǎn)品,然后我的庫存商品也沒有出現(xiàn)負數(shù)余額。
查一下是哪個科目有余額就清楚了呀
原材料、庫存商品、生產(chǎn)成本金額是在借方的。制造費用、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用是平的。如您上面所說的,如分錄正確情況下,這些有余額的科目應(yīng)該怎么自查呢?
生產(chǎn)成本,制造費用看哪個科目存在余額?
生產(chǎn)成本有余額。制造費用沒有余額。
不要向我匯報,自己查出來處理就是了
老師在你的指導(dǎo)下知道是生產(chǎn)成本出現(xiàn)問題了,可是我不知道怎么去調(diào)整這個科目呀?
證明你的生產(chǎn)成本沒結(jié)轉(zhuǎn)完畢呀。所以以前的銷售成本都是錯誤的
老師這個生產(chǎn)成本的產(chǎn)生是由車間領(lǐng)料:借生產(chǎn)成本、貸原材料,車間的成品入庫:借庫存商品、貸生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用:借生產(chǎn)成本、貸制造費用。組成的,可生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該也是要根據(jù)實際的去結(jié)轉(zhuǎn)?還是把當月還有余額都一起結(jié)轉(zhuǎn)了?然而這個銷售成本(借主營業(yè)務(wù)成本、貸庫存商品),有銷售收入就應(yīng)該有銷售成本,我也是按照當月銷售收入去核算當月的銷售成本,這樣對嗎?
你當月沒有在產(chǎn)品就把所有的生產(chǎn)成本都轉(zhuǎn)入庫存商品呀