你好,會(huì)涉及增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅?

老師,你好,公司中途找專家評(píng)審的時(shí)候,支付了專家勞務(wù)費(fèi)了,每個(gè)人1000到4000不等,需要繳納哪些稅?
老師,你好。對(duì)于個(gè)人所得稅請(qǐng)教一下。比如某人在A公司的每月工資是5000不到一點(diǎn),在B公司的工資是7000不到,扣除專項(xiàng)扣除每月2000,每月兩家公司都不用繳納個(gè)人所得稅,但是年收入超過12萬了,到時(shí)候匯繳清算的時(shí)候,是不是需要繳納個(gè)人所得稅?
老師,您好,有個(gè)實(shí)務(wù)問題需要麻煩您 我們單位是個(gè)檢驗(yàn)檢測(cè)單位,接到項(xiàng)目后需要找單位以外的個(gè)人出現(xiàn)場,每個(gè)人的費(fèi)用大概一天1500左右,這些個(gè)人專家不能提供發(fā)票, 這些費(fèi)用還是我們公司的主要的成本支出 請(qǐng)問這部分費(fèi)用我們?cè)趺刺幚碜顑?yōu)呢?代開勞務(wù)發(fā)票扣的稅點(diǎn)太多了,他能不接受?
各位老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,我們的甲方因他們公司內(nèi)部系統(tǒng)原因發(fā)不了他們管理人員和臨時(shí)人員工資,要讓我們勞務(wù)公司給他們這些人員發(fā)工資并要求申報(bào)這些人個(gè)稅,但這些人又不是我們勞務(wù)公司的人員,還要求我們勞務(wù)公司給他們甲方開工程服務(wù)的發(fā)票,他們的員工工資有時(shí)候從我們公司的賬戶中支付,有時(shí)候從他們甲方代發(fā)專戶中支付,麻煩問一下向這樣的業(yè)務(wù)有什么好一點(diǎn)的處理方法嗎?
就是我們是一家專業(yè)做測(cè)繪勘測(cè)的服務(wù)公司,接的很多項(xiàng)目是政府部門的,做的項(xiàng)目大部分都是要請(qǐng)專家評(píng)審的,這些專家評(píng)審是個(gè)人,每次支出的評(píng)審費(fèi)很高,評(píng)審老師都不愿意交個(gè)稅,所以導(dǎo)致我們公司很大一筆支出沒有入賬,每年要交很多的所得稅,這部分專家評(píng)審費(fèi)現(xiàn)在是由公司一個(gè)人墊付的,她自己有一個(gè)私賬,但是長期下來也不行,因?yàn)榻痤~確實(shí)很大,想問下老師像這部分錢怎么能合理從公司支出,但是又沒有票入賬。導(dǎo)致公司成本實(shí)際也不夠,我之前想過用付工資和年終獎(jiǎng)的方法,但是他本身的工資金額也要繳稅,也超10%的個(gè)稅點(diǎn)了,再發(fā)高工資也不合適。麻煩老師看到以后給我回復(fù)下哈。
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


共支付合計(jì)金額15000左右?我如何計(jì)算?
你好 增值稅=不含稅收入*征收率 附加稅=增值稅*附加稅稅率 每個(gè)人的 個(gè)人所得稅=(所得金額—800)*20%
找專家評(píng)審的時(shí)候支付的費(fèi)用,我直接按照勞務(wù)費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅吧?還需要繳納增值稅?
你好,公司中途找專家評(píng)審的時(shí)候,支付了專家勞務(wù)費(fèi)了 需要申報(bào)個(gè)人所得稅 專家個(gè)人還需要申報(bào)增值稅的?
我們是支付方,增值稅我們也需要申報(bào)?
你好,增值稅不是你們申報(bào) 是專家個(gè)人去申報(bào)繳納?
在哪申報(bào)呢? 增值稅及附加稅
你好,個(gè)人自行填寫申報(bào)表,去稅局申報(bào)
作為支付勞務(wù)費(fèi)的企業(yè),只需要給專家申報(bào)個(gè)稅對(duì)吧?
我個(gè)人申報(bào)勞務(wù)費(fèi),也是在個(gè)稅端申報(bào),和工資在一個(gè)界面對(duì)吧?
你好,是的,是這樣的
我支付的勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候沒有扣除個(gè)稅,我們公司承擔(dān)可以?
你好,可能是支付方承擔(dān)個(gè)人所得稅,那就需要把稅后所得還原成稅前所得
比如我給專家1000元的勞務(wù)費(fèi),我實(shí)際支付1000,我做成本的時(shí)候需要把勞務(wù)費(fèi)做成1040=1000+個(gè)稅,對(duì)嗎
你好,需要把稅后1000的勞務(wù)費(fèi),還原成稅前1040入賬?
好的,感謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。