你好,這些畫冊和論文都是用來宣傳的嗎?

老師請問我朋友單位是廣告公司,他是一般納稅人,他的銷售發(fā)票內(nèi)容是廣告制作費(fèi),屬于服務(wù)類?是6個點的稅?他的進(jìn)項發(fā)票開鋼材等等材料,不能抵扣嗎?廣告公司也是買材料加工成成品后安裝銷售的,不可能材料發(fā)票不可以抵扣吧?
老師,請問 我們從一家小規(guī)模納稅人(搞定制化設(shè)計的服務(wù)公司,將文具 弄上我司的LOGO)處采購 文具、筆記本 作為入職禮物 發(fā)給新員工,對方開票 給我們開票開的是 代購辦公用品+清單,這樣可以嗎? 對方為什么不直接在貨物名稱欄 填 文具 或者 印刷品 呢?
老師,一般納稅人,叫廣告公司開了張45000的發(fā)票制作費(fèi)發(fā)票跟我們,是因為這個發(fā)票開了可以去別的單位要點費(fèi)用,現(xiàn)在廣告公司發(fā)票開我們,說不用打錢過賬,這種情況可以不對公匯款嗎?現(xiàn)金自己內(nèi)部消化掉
老師,你好,我們是文化傳媒公司,主要業(yè)務(wù)是幫客戶設(shè)計畫面然后讓供應(yīng)商做出來給客戶,我們開票都是開設(shè)計服務(wù)-物料制作費(fèi),這樣是否是妥當(dāng)?shù)?,然后供?yīng)商給我開的廣告物料,比如背膠,展架等這些廣告物料,這樣進(jìn)銷項是可以的嗎?銷項是服務(wù),進(jìn)賬是采購的
請問老師,我們有裝訂論文以及冊子等少量,對方全部給我們開展板制作的發(fā)票這個合理嗎
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
并不都是,自己用,也是為了上級檢查的時候展示
寫物料制作的就可以