借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本251250, 營業(yè)外支出2萬, 稅金及附加5848, 銷售費(fèi)用2350, 管理費(fèi)用37580, 財務(wù)費(fèi)用3500。
31日將損益類有關(guān)費(fèi)用賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶,其中主營業(yè)務(wù)成本106000元,稅金及附加16979.08元,其他業(yè)務(wù)成本10000元,銷售費(fèi)用3000元,管理費(fèi)用38255.76元,財務(wù)費(fèi)用2100元,營業(yè)外支出25000元。這個怎么寫?
12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類有關(guān)支出類賬戶的余額。(結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用類賬戶or成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤)其中:主營業(yè)務(wù)成本52500元,稅金及附加3000元,其他業(yè)務(wù)成本3500元,銷售費(fèi)用4100元,財務(wù)費(fèi)用1140元,管理費(fèi)用10560元,營業(yè)外支出1200元。
月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類賬戶余額,其中:主營業(yè)務(wù)成本70000,稅金及附加2500,銷售費(fèi)用15000,管理費(fèi)用20000,財務(wù)費(fèi)用6000,營業(yè)外支出6500
31日,匯總各項成本、費(fèi)用、支出類賬戶,將其余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。主營業(yè)務(wù)成本251250營業(yè)外支出20000稅金及附加5848銷售費(fèi)用2350管理費(fèi)用37580財務(wù)費(fèi)用3500
31日,匯總各項成本、費(fèi)用、支出類賬戶,將其余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。主營業(yè)務(wù)成本251250營業(yè)外支出20000稅金及附加5848銷售費(fèi)用2350管理費(fèi)用37580財務(wù)費(fèi)用3500
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨(dú)計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負(fù)責(zé)人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!