你好,10月份進(jìn)項(xiàng)少,要交2000元增值稅,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅處理的? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??2000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?2000
老師,一般納稅人月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師。一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)500,銷項(xiàng)600,上月留底300,不用交增值稅,那計提了進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),用掉的留抵稅額,要做分錄嗎
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計抵減10%的政策,12月份使用加計抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計提嗎,1月繳納增值稅時會計分錄如何做?謝謝!
一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會計分錄是什么的呢?
老師:一般納稅人,例如10月份進(jìn)項(xiàng)少,要交2000元增值稅,月底分錄需要計提嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
分幾步做,確認(rèn)收入時做了貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);進(jìn)項(xiàng)貨時做了借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)現(xiàn)在銷項(xiàng)多出2000元,這樣子
你好,分兩筆結(jié)轉(zhuǎn)啊? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??2000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?2000
最后還要計提嗎
小規(guī)模增值稅都不要計提的吧
不明白為什么還做這個分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
你好,一般納稅人是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 小規(guī)模納稅人的增值稅,不需要單獨(dú)計提,發(fā)生的時候計入貸方,繳納的時候計入借方就好了
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做這些分錄了吧
你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
意思說一般納稅人的增值稅都要做結(jié)轉(zhuǎn),是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,是的,是這樣的
我一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),暈了
你好,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),就需要按月補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?