你好同學(xué),這幾個(gè)月份是一個(gè)季度里面的業(yè)務(wù)嗎?
個(gè)體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個(gè)月開具的這個(gè)月要紅沖掉,1,我想問這個(gè)月報(bào)上個(gè)季度的稅,按上季度實(shí)際開具金額填報(bào)對嗎? 2,那我這個(gè)月紅沖掉的,等到下個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候減掉這個(gè)紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?
老師,上個(gè)月開了普票15634.29元,已報(bào)稅,這個(gè)月沖紅15634.29,重開15634.29專票,那么開票系統(tǒng)里的統(tǒng)計(jì)表是減了的,那么申報(bào)表里面我是直接填實(shí)際數(shù)264613.24 嗎,會不會重復(fù)報(bào)稅
老師好!我公司是一般納稅人,上個(gè)月客戶要專票,我們開成普票了,這個(gè)月再沖紅,重新開專票,請問下個(gè)月申報(bào)時(shí)附表一的普票那一欄會提取負(fù)數(shù)嗎?
老師,我們是小規(guī)模,第二季度服務(wù)費(fèi)專票銷售額625478.85,普票紅沖的金額是-7608.91,開了兩張正數(shù)普票是693.07,所以稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)就是-6915.84,紅沖普票是去年的,紅沖之后重開的是專票。銷售貨物普票又開了2765.35,但是申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)一直提示比對異常,就是那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的問題,但是系統(tǒng)預(yù)填的數(shù)據(jù)也沒有錯(cuò)啊,我也檢查了也沒有錯(cuò),現(xiàn)在我都懵了,怎么申報(bào)呢?
公司10月紅沖了一批往年的發(fā)票,但10月發(fā)票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個(gè)月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應(yīng)該填哪個(gè)表哪個(gè)行次?按電子稅務(wù)局自己抓取的數(shù)據(jù),我們又要重新交一次增值稅,那不是重復(fù)交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務(wù)系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務(wù)系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復(fù)交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報(bào)表是不是填錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么改?
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)沒有備案,季度超過30萬也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購買方需要做什么嗎?
老師,請問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個(gè)公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時(shí)交了29773.52的銷項(xiàng)稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時(shí)候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個(gè)是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個(gè)月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
老師,集團(tuán)下的子公司有未分配利潤,要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個(gè)稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個(gè)文件?
老師請問下我們今年交了滯納金會不會影響明年的信用等級?
老師,個(gè)體戶五金店沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以開銷項(xiàng)普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時(shí)候的增值稅報(bào)表
一個(gè)月的
一張發(fā)票
你好同學(xué)就是按照那個(gè)實(shí)際的銷售金額,實(shí)際的銷項(xiàng)稅額填就可以了,不會發(fā)生重復(fù)。
這個(gè)月沖紅A,又補(bǔ)開A,相當(dāng)于納稅申報(bào)表上不會有變化對嗎
還有以前的無票收入,現(xiàn)在要開票了 再無票收入欄寫負(fù)數(shù),那么怎么證明我的數(shù)是這么多
嗯,對咱沖紅了一個(gè),又重新開了一個(gè),相當(dāng)于申報(bào)表上沒有發(fā)生。變化, 你好,他那個(gè)系統(tǒng)能自動識別數(shù)據(jù)的,所以咱開了以前有無票收入,現(xiàn)在填負(fù)數(shù),,然后再重新填開發(fā)票的話,系統(tǒng)能識別到。