你好,業(yè)務(wù)1的數(shù)據(jù)表格在哪里么?
1、亨達公司2019年11月發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)本月倉庫發(fā)出甲、乙兩種材料,以下是發(fā)出材料明細(xì)匯總表(單位:元):(2)12日,用銀行存款支付水電費共計30000元,其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元。(3)20日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費4000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應(yīng)加提折舊3000元,行政管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊1000元。(4)30日,計提職工薪酬,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資10500元,企業(yè)行政管理部門人員工資7500元。(5)30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用(制造費用以A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為標(biāo)準(zhǔn)分配)。(6)30日,本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品600件全部完工,B產(chǎn)品200件全部未完工,結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本。要求:根據(jù)亨達公司發(fā)生的上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制有關(guān)會計分錄(要求設(shè)置有關(guān)明細(xì)科目)。
(1)本月倉庫共發(fā)出甲材料44000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用16000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用12800元,車間管理部門耗用4200元,行政管理部門耗用6000元,銷售部門領(lǐng)用5000元。(2)計提本月職工工資55000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資23000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元,車間管理人員工資2900元,行政管理人員工資4100元,銷售部門人員工資10000元。(3)計提本月固定資產(chǎn)折舊8670元,其中,車間使用固定資產(chǎn)折舊6015元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2655元。(4)以銀行存款支付本月水電費4650元,其中,車間用水電費2379元,管理部門用水電費2271元。(5)結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費。(6)本月A、B產(chǎn)品生產(chǎn)全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際生產(chǎn)成本。
(1)本月倉庫共發(fā)出甲材料44000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用16000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用12800元,車間管理部門耗用4200元,行政管理部門耗用6000元,銷售部門領(lǐng)用5000元。(2)計提本月職工工資55000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資23000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元,車間管理人員工資2900元,行政管理人員工資4100元,銷售部門人員工資10000元。(3)計提本月固定資產(chǎn)折舊8670元,其中,車間使用固定資產(chǎn)折舊6015元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2655元。(4)以銀行存款支付本月水電費4650元,其中,車間用水電費2379元,管理部門用水電費2271元。(5)結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費。(6)本月A、B產(chǎn)品生產(chǎn)全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際生產(chǎn)成本。
1.簡答題某企業(yè)本期發(fā)生生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)如下,請編制會計分錄(1)倉庫發(fā)出A材料233000元,其中甲產(chǎn)品耗用150000元,乙產(chǎn)品耗用80000元,生產(chǎn)車間耗用2000元,行政管理部門耗用1000元。(2)分配當(dāng)月職工工資100000元,其中,生產(chǎn)工人工資60000元,要求按生產(chǎn)工時比例在甲乙產(chǎn)品之間分配(甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時2000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時1000小時),車間管理人員工作20000元,行政管理人員工資10000元,銷售人員工資10000元。(3)當(dāng)月發(fā)生水電費共計30000元,其中生產(chǎn)車間耗用20000元,行政管理部門耗用10000元,用銀行存款支付。(4)計提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊8400元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊5000元,銷售部門固定資產(chǎn)折舊6000元。(5)月末,按生產(chǎn)工人工資比例分配制造費用。(6)假定本月初生產(chǎn)成本沒有余額,本月投產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工入庫。提交
亨達公司2019年11月發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)本月倉庫發(fā)出甲、乙、丙三種材料,以下是發(fā)出材料明細(xì)匯總表(單位:元):(2)12日,用銀行存款支付水電費共計30000元,其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元。(3)17日,用現(xiàn)金支付辦公用品費,其中行政管理部門耗用120元,車間耗用100元,銷售部門耗用140元。(4)20日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費4000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應(yīng)加提折舊3000元,行政管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊1000元。(5)30日,計提職工薪酬,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資13300元,企業(yè)行政管理部門人員工資7500元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資9000元。(6)30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用(制造費用以A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為標(biāo)準(zhǔn)分配)。(7)30日,本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品600件,B產(chǎn)品200件均全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本(月初無在產(chǎn)品)。要求:根據(jù)亨達公司發(fā)生的上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制有關(guān)會計分錄(要求設(shè)置有關(guān)明細(xì)科目)。
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計提工資了,沒有繳納社保,沒有申報個稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤為2970元,乘60%確認(rèn)投資收益,為什么還要用30乘60%確認(rèn)其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍筆畫橫線的那個)
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說按5個點稅負(fù)算成本,請問這個里的5個點是百分之五還是千分之五
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