同學(xué)您好,是進(jìn)項的加計抵減計入營業(yè)外收入
老師,加計抵減10%的會計分錄 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計抵減 貸:其他收益 次月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ?(銷項-進(jìn)項-加計抵減) 這樣做對不對? 如果我沒有入其他收益,而是發(fā)生的時候直接沖減了成本和費(fèi)用,這樣做是不是不符合規(guī)定,需要調(diào)整 貸:銀行存款
計提是借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸營業(yè)外收入;加計抵減進(jìn)項時計提分錄,那如果現(xiàn)在不寫分錄到實(shí)際抵減的分錄要怎么寫的呢,一樣的寫的嗎
老師 加計抵減的分錄這樣做對嗎 ?第一步計提時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入 -加計抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計抵減
增值稅進(jìn)項稅加計抵減的會計分錄怎么寫?我們公司直接按照最終要繳納的增值稅來計提增值稅,而不是進(jìn)項的加計抵減計入營業(yè)外收入,這樣對嗎?
老師,公司有增值稅的加計抵減5%,這個月有20萬,我做帳是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額加計抵減額20萬 貸:營業(yè)外收入 20萬 公司有外銷,免抵退稅,所以加計抵減的增值稅進(jìn)項要轉(zhuǎn)出5萬,可以再做帳 借:主營業(yè)務(wù)成本 5萬 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5萬 這樣做帳,分錄對不
一個公司非正常經(jīng)營,現(xiàn)在找了稅務(wù),說是要補(bǔ)三個月的申報,那現(xiàn)在以法人的身份進(jìn)去,是不是要法人在場才可以進(jìn)系統(tǒng),因為法人不在經(jīng)營地
老師,經(jīng)濟(jì)法中,定日付款、出票后定期付款,都是3個月嗎?
幫我看一下三月的怎么算
一般建筑公司需要交哪些稅?。?/p>
老師,我看到網(wǎng)上提到的需要合理分?jǐn)傑浖倪M(jìn)項費(fèi)用,這個分?jǐn)偸菫榱耸裁囱剑?/p>
老師你好,請問一下我們是個體戶小規(guī)模,然后現(xiàn)在累計開票超過5,00萬元了,多長時間內(nèi)升一般納稅人的
分母為什么是一萬五,,,
什么情況下,分公司需要單獨(dú)報稅呀?
公司進(jìn)行稅務(wù)登記時,是不是需要交哪些稅,稅局已經(jīng)規(guī)定好了?
老師請問小區(qū)委員會這種民非單位,若是若是開場地租賃,會涉及房產(chǎn)稅問題嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
可以不做這個分錄嗎?直接按照實(shí)際繳納的增值稅計提增值稅嗎
你好, 是不可以的,要規(guī)范的