你好,按照未票收入,不用申報(bào)個(gè)稅
個(gè)獨(dú)企業(yè)都是私人轉(zhuǎn)入法人綁定的卡,這個(gè)都沒開票,做帳報(bào)稅時(shí)如何處理?另外這個(gè)綁定的私人卡轉(zhuǎn)其他私人帳戶有什么限額規(guī)定? 還有,我們是通過線上抖音私人劃進(jìn)的私人卡如何處理? 通過線上抖音私人劃進(jìn)公司對(duì)公帳戶又如何處理?
抖音直播公司,通過平臺(tái)收線,都是個(gè)人打過來,這些個(gè)人,需要報(bào)個(gè)稅嗎,都是個(gè)人,全部做未開票收入報(bào)嗎?
無簽約的個(gè)主播自行在直播平臺(tái)開直播,主播打賞的收入需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎,是平臺(tái)自行報(bào),還是個(gè)人?還是說不用報(bào)
老師,我們做抖音,抖音集星平臺(tái),達(dá)人帶貨,達(dá)人分傭一部分,公司分傭一部分,公司的分傭直接提現(xiàn)到公戶上,我是把公司收到的金額直接做成公司的收入是嗎?還有這部分收入應(yīng)該是個(gè)人買的,我做無票收入嗎?我們是國(guó)企,不開票做無票收入報(bào)稅合理嗎?比如賣門票,我這個(gè)營(yíng)業(yè)收入做成什么收入呢?
抖音達(dá)人直播帶貨,用戶花100塊錢買貨,抖音平臺(tái)直接扣除了20%的傭金,把剩下80%的貨款打給我們了。這20%的傭金,主播沒有開具發(fā)票給我們,請(qǐng)問: 我們公司的銷售額,是按扣掉傭金后的80%貨款確認(rèn)收入嗎?還是得按100%確認(rèn)收入? 因?yàn)檫@傭金20%貨款沒有進(jìn)我們公司賬戶。而是抖音平臺(tái)直接扣掉了20%貨款,抖音平臺(tái)會(huì)把20%傭金代扣代繳個(gè)稅后打給主播。
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
如果是抖音收入是到平臺(tái)上,不是到對(duì)公賬戶,我是不是可以不用報(bào)那么多,想籌劃一下稅
如果是抖音收入是到平臺(tái)上,不是到對(duì)公賬戶,我是不是可以不用報(bào)那么多,想籌劃一下稅 建議正常報(bào)稅,不然被發(fā)現(xiàn),要補(bǔ)稅的