你好,你題目沒有發(fā)過來。
(2)該企業(yè)當(dāng)期實際可抵扣的增值稅進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項稅額;(4)該企業(yè)出租廣告位應(yīng)納的增值稅;(5)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅合計數(shù)。
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額為()萬元。(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額為()萬元。(3)該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為()萬元。(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(
(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額為( )萬 元。 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進(jìn)項稅額為( )萬元。 (3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出( )萬元。 (4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )萬元。
要求;根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)該企業(yè)當(dāng)月增值稅的銷項稅額;(2)該企業(yè)當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)轉(zhuǎn)讓小轎車應(yīng)繳納的增值稅;(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
要求:根據(jù)上述資料,計算回答下列問題:(單位:萬元):(1)計算收購及運輸煙葉可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額。(2)計算當(dāng)月全部可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額;(3)計算當(dāng)月銷售機器設(shè)備應(yīng)納繳納的增值稅;(4)計算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納繳納的增值稅(不含銷售設(shè)備的增值稅);(5)計算當(dāng)月甲企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅;(6)計算當(dāng)月領(lǐng)用外購煙絲生產(chǎn)卷煙準(zhǔn)予扣除的外購煙絲已納的消費稅;(7)計算當(dāng)月該卷煙廠國內(nèi)銷售雪茄煙、A牌卷煙應(yīng)繳納消費稅。
老師這個殘疾人保證金現(xiàn)在申不申報
老師,固定資產(chǎn)從2018剛開始就計提錯了,本來是一個工具,但發(fā)票是分兩個月收到的,按發(fā)票金額開始計提,一個工具分成兩次計提
老師,7月入職的員工,但是7月的工資是9月才發(fā)放的,請問我個稅系統(tǒng)7月.8月所屬期要做0申報嗎
老師,因為存貨盤虧造成的原材料減少怎么做分錄賬務(wù)處理?
鐵路和航空的電子發(fā)票,涉及進(jìn)項稅,量大,需要一張一張錄入嗎?
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺自己沒學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個人,之前用戶直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個款要怎么打才合適
老師!開具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個人的名字。一定都需要填寫身份證號和手機號嗎?
老師您好 請教一下 那個小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借:應(yīng)交稅費-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 這筆分錄 這個是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒問完,那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了