同學(xué),你好 期末余額數(shù)據(jù)導(dǎo)入就可以了
老師好,問一下,上個(gè)月剛從代理記賬公司把賬拿回來,這個(gè)月建賬的話,初始余額是只錄入發(fā)生額及余額表中的期末余額就行嗎?還是需要把借方、貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)也填上?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師請(qǐng)問要把之前的數(shù)據(jù)導(dǎo)入新軟件,是不是把原來的余額表上個(gè)月的余額表里面的期末余額數(shù)據(jù)導(dǎo)入就可以了,還要不要把借貸方一起錄入
老師,我問一下,我新接了一個(gè)公司的賬,我要把數(shù)據(jù)錄入到做賬軟件上,是不是只需要錄入科目余額表中的期末數(shù),就可以?
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對(duì)公又要給他轉(zhuǎn)錢報(bào)銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師,我們之前用的是速達(dá)4000軟件,現(xiàn)在我換成檸檬云軟件,我手動(dòng)錄入上個(gè)月的期末余額到檸檬云的期初余額但是試算就是不平衡這是什么呀
同學(xué),你好 你把資產(chǎn)負(fù)債表拍給我看下
老師我現(xiàn)在發(fā)給你
同學(xué),你好 你資產(chǎn)負(fù)債表是平的,你是哪里不平?
這個(gè)是速達(dá)軟件的,我導(dǎo)入倒檸檬云軟件期初就是不平衡。我也不知道什么原因
同學(xué),你好 你是按照資產(chǎn)負(fù)債表錄入期初的嗎?
不是,我是按余額表錄入的
同學(xué),你好 你按照資產(chǎn)負(fù)債表錄入
老師如果按資產(chǎn)負(fù)債表錄入那應(yīng)收賬款明細(xì)下面的公司怎么錄入,錄入的數(shù)據(jù)也和資產(chǎn)負(fù)債表不一樣
同學(xué),你好 應(yīng)收賬款明細(xì)匯總起來應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表一致,你看是否一致