同學(xué),你好 期末余額數(shù)據(jù)導(dǎo)入就可以了

老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
請(qǐng)問,更換財(cái)務(wù)軟件,從上一個(gè)系統(tǒng)中導(dǎo)出的單月余額借貸余額不平,但是整年數(shù)又平的,那要入何在新系統(tǒng)錄入期初數(shù)
老師請(qǐng)問要把之前的數(shù)據(jù)導(dǎo)入新軟件,是不是把原來的余額表上個(gè)月的余額表里面的期末余額數(shù)據(jù)導(dǎo)入就可以了,還要不要把借貸方一起錄入
老師,我問一下,我新接了一個(gè)公司的賬,我要把數(shù)據(jù)錄入到做賬軟件上,是不是只需要錄入科目余額表中的期末數(shù),就可以?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


老師,我們之前用的是速達(dá)4000軟件,現(xiàn)在我換成檸檬云軟件,我手動(dòng)錄入上個(gè)月的期末余額到檸檬云的期初余額但是試算就是不平衡這是什么呀
同學(xué),你好 你把資產(chǎn)負(fù)債表拍給我看下
老師我現(xiàn)在發(fā)給你
同學(xué),你好 你資產(chǎn)負(fù)債表是平的,你是哪里不平?
這個(gè)是速達(dá)軟件的,我導(dǎo)入倒檸檬云軟件期初就是不平衡。我也不知道什么原因
同學(xué),你好 你是按照資產(chǎn)負(fù)債表錄入期初的嗎?
不是,我是按余額表錄入的
同學(xué),你好 你按照資產(chǎn)負(fù)債表錄入
老師如果按資產(chǎn)負(fù)債表錄入那應(yīng)收賬款明細(xì)下面的公司怎么錄入,錄入的數(shù)據(jù)也和資產(chǎn)負(fù)債表不一樣
同學(xué),你好 應(yīng)收賬款明細(xì)匯總起來應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表一致,你看是否一致