你好 借:在途物資?100 000%2B5000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?13 000,??貸:銀行存款 118000
向樂天工廠購人甲材料2000千克,每千克 50 元,其計(jì) 100 000 元,運(yùn)雜費(fèi)5000 元,支付增值稅 13 000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未人庫
(1)向B公司購置甲材料6000千克,每千克50元:購置乙材料4600千克,每千克35元。增值稅率13%,款項(xiàng)以銀行存款支付:
從長虹工廠購入甲材料200千克,每千克200元,乙材料300千克,每千克100元,運(yùn)費(fèi)700元,進(jìn)項(xiàng)稅額為9163元,全部款項(xiàng)尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫
7日,向登盛公司購入A材料20000千克,每千克5元,B材料10 000千克,每千克20元,增值稅稅率13%,共發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)12 000元(不含稅),全部款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚末驗(yàn)收入庫,運(yùn)雜費(fèi)按重量比例分 配。
購買甲材料100千克,單價(jià)500元每千克,增值稅率13%,用雜費(fèi)5000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,寫會(huì)計(jì)分錄。
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
老師這個(gè)圖上面的題
謝謝老師
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行帶入一下 1,借:在途物資,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ,??貸:銀行存款 2,借:原材料,貸:在途物資 3,借:在途物資,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ,??貸:應(yīng)付賬款 4,借:原材料,貸:在途物資 5,借:原材料—甲材料,原材料—乙材料,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ,??貸:應(yīng)付票據(jù) 6,借;應(yīng)付票據(jù)?,??貸:銀行存款
第七題呢老師
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行帶入一下 1,借:在途物資,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ,??貸:銀行存款 2,借:原材料,貸:在途物資 3,借:在途物資,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ,??貸:應(yīng)付賬款 4,借:原材料,貸:在途物資 5,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 6,借:原材料—甲材料,原材料—乙材料,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ,??貸:應(yīng)付票據(jù) 7,借;應(yīng)付票據(jù)?,??貸:銀行存款