你好同學,稍等看一下題目
1.某制造企業(yè)為增值稅一船納稅人,2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下(1)取得產品銷售收入8000萬元(2)應結轉產品銷售成本5000萬元。(3)銷售稅金及附加200萬元(4)發(fā)生管理費用800萬元(其中新產品研發(fā)費用400萬元、業(yè)務招待費80萬元);銷售費用1800萬元(其中廣告費1500萬元);財務費用200萬元(5)取得購買國的利息收入150萬元,企業(yè)券利息收入180萬元(6)全年計入成本、費用的實發(fā)合理工資總額400萬元(含殘疾職工工姿50萬元),,實際發(fā)生職工福利費120萬元,職工教育經(jīng)費33萬元,撥工會經(jīng)費18萬元,7發(fā)生營業(yè)外支出130萬元(其中含違約金5萬元,稅收滯納金7萬元)2.要求:計算該企業(yè)2021年應繳納的企業(yè)所得稅(1)2021年度的會計利潤(2)業(yè)務(4)中研究開發(fā)費、業(yè)務招待費及廣告費應納稅所得額的調整金額(3)業(yè)務(5)涉及的應納稅所得額的調整金額(4)業(yè)務(6)中工資職工福利費工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費應納稅所得額的調整金額。5)業(yè)務(7)涉及的應納稅所得額調整金額(6)計算當年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應納稅所得額。
1.某制造企業(yè)為增值稅一船納稅人,2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下(1)取得產品銷售收入8000萬元(2)應結轉產品銷售成本5000萬元。(3)銷售稅金及附加200萬元(4)發(fā)生管理費用800萬元(其中新產品研發(fā)費用400萬元、業(yè)務招待費80萬元);銷售費用1800萬元(其中廣告費1500萬元);財務費用200萬元(5)取得購買國的利息收入150萬元,企業(yè)券利息收入180萬元(6)全年計入成本、費用的實發(fā)合理工資總額400萬元(含殘疾職工工姿50萬元),,實際發(fā)生職工福利費120萬元,職工教育經(jīng)費33萬元,撥工會經(jīng)費18萬元,7發(fā)生營業(yè)外支出130萬元(其中含違約金5萬元,稅收滯納金7萬元)2.要求:計算該企業(yè)2021年應繳納的企業(yè)所得稅(1)2021年度的會計利潤(2)業(yè)務(4)中研究開發(fā)費、業(yè)務招待費及廣告費應納稅所得額的調整金額(3)業(yè)務(5)涉及的應納稅所得額的調整金額(4)業(yè)務(6)中工資職工福利費工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費應納稅所得額的調整金額。5)業(yè)務(7)涉及的應納稅所得額調整金額(6)計算當年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應納稅所得額。
某公司為居民企業(yè),2018年度會計利潤總額為100萬元,其中,產品銷售收入8000萬元,業(yè)務招待費85萬元,廣告費1250萬元;計入成本、費用中的實發(fā)工資500萬元,發(fā)生工會經(jīng)費15萬元、職工福利費80萬元、職工教育經(jīng)費16.5萬元。假設不存在其他納稅調整事項。要求:計算該公司2018年度應納稅所得額及應繳納的企業(yè)所得稅
某公司為居民企業(yè),2018年度會計利潤總額為100萬元,其中,產品銷售收入8000萬元,業(yè)務招待費85萬元,廣告費1250萬元;計入成本、費用中的實發(fā)工資500萬元,發(fā)生工會經(jīng)費15萬元、職工福利費80萬元、職工教育經(jīng)費16.5萬元。假設不存在其他納稅調整事項。要求:計算該公司2018年度應納稅所得額及應繳納的企業(yè)所得稅。
某公司為居民企業(yè),201 8年度會計利潤總額為100萬元,其中,產品銷售收入8000萬元,業(yè)務招待費85萬元,廣告費1250萬元;計入成本、費用中的實發(fā)工資500萬元,發(fā)生工會經(jīng)費15萬元、職工福利費80萬元、職工教育經(jīng)費16.5萬元。假設不存在其他納稅調整事項。 要求:計算該公司2018年度應納稅所得額及應繳納的企業(yè)所得稅。
單選題選哪個?請解析,?
老師請問一下銷售折扣怎么做賬呀?比如我賣一間房350客人有20的優(yōu)惠卷,實際收款只有330元,我做收入到底做350還是330???
老師,外貿出口企業(yè),報關單上生產銷售單位是其他企業(yè),這種能退稅嗎?還有采購銷售運費都是我公司在做,這種業(yè)務,賬務怎么處理?
老師,你們電商內賬報表是怎么出的呀?
民爆信息采集密碼忘了?
老師,買單出口,采購后的貨物怎么做賬,這個銷售又怎么做賬,還有運費怎么做賬?還能申報退稅嗎?
老師,電商內賬報表你們都是怎么出的呀?
老師:做賬需要注意哪些重點?
提問:老師:預支一個員工7-8月的工資,這個張員工工資計提是和其他員工的按月計提,還是預支時就要先計提?
同控和非同控的情況下,宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,分錄應該怎么記